2023-03-14-上交所-审计委员会2022年工作报告_2页_80kb
报告摘要
审计委员会2022年度履职情况总结
根据中国证监会和上海证券交易所规定,审计委员会在2022年度勤勉尽职,召开了4次会议,审议了多项议案,包括财务报表、关联交易和内部控制等内容。
会议详情:
- 召开4次会议,全体委员出席。
- 会议内容涉及财务报表审阅、审计机构沟通、关联交易审议等。
年度工作主要内容:
- 监督外部审计机构大信会计师事务所,认可其独立性和专业性。
- 指导内部审计工作,督促整改问题。
- 评估公司内部控制系统的有效性,认为制度基本健全。
- 推动内部控制体系建设,未发现重大缺陷,并促进审计与管理层沟通。
总体评价:
审计委员会依据相关指引,履行了审计监督职责,报告认为其勤勉尽职,保障了公司合规运作。
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