2024-04-28-深交所-光启技术_2023年年度报告_191页_2mb
报告摘要
光启技术股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概览
光启技术股份有限公司(股票代码:002625)于2023年实现营业收入149,430.81万元,同比增长27.98%;归属于上市公司股东的净利润为58,330.24万元,同比增长54.85%。公司未派发现金红利,未送红股,也未以公积金转增股本。同时,公司计划不进行分红,专注于业务发展。
主要观点
- 行业定位:公司深耕超材料尖端装备行业,是该领域的核心供应商,也是国内首个将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备的高新科技企业。
- 技术优势:超材料技术通过微结构设计实现对电磁波的调制,结合多个前沿技术领域,形成一体化智能结构产品,相较于传统技术,性能提升1~2个数量级,使用成本降低50%。
- 政策支持:工信部与国资委联合发布《前沿材料产业化重点发展指导目录(第一批)》,超材料技术入选,标志着其在产业化方面的认可。
- 研发投入:2023年研发投入为19,220.36万元,同比增长7.84%,主要用于超材料产品的研发及技术迭代。
- 产能扩张:公司持续推进超材料生产基地建设,709基地一期已投产,二期建设已启动,提升交付能力和生产效率。
- 业务结构调整:原汽车零部件业务已于报告期内剥离,专注于超材料业务,其收入占比提升至85.34%。
- 非经常性损益:2023年非经常性损益合计为40,667,442.74元,主要来源于股权处置收益和政府补助等。
关键信息
财务数据概览
| 项目 | 2023年(万元) | 2022年(万元) | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 149,430.81 | 116,764.35 | +27.98% |
| 净利润 | 58,330.24 | 37,662.85 | +54.85% |
| 扣非净利润 | 54,263.50 | 37,365.91 | +45.20% |
| 研发投入 | 19,220.36 | 17,823.72 | +7.84% |
业务构成
- 超材料行业:营业收入127,525.52万元,占营收85.34%,同比增长46.06%。
- 汽车零部件行业:营业收入21,466.35万元,占营收14.37%,同比下降25.44%。
- 其他:营业收入438.95万元,占营收0.29%,同比下降33.45%。
营业成本构成
- 超材料行业:营业成本61,521.13万元,占营收比例为41.17%,同比增长45.34%。
- 汽车零部件行业:营业成本18,654.43万元,占营收比例为12.50%,同比下降26.92%。
- 其他:营业成本1,167.31万元,占营收比例为0.78%,同比下降26.50%。
营业收入与成本变动原因
- 营业收入增长:主要由于超材料业务增长,尤其是批产业务收入同比增长55.94%。
- 成本增长:主要源于超材料业务规模扩大及原材料采购增加。
现金流情况
- 经营活动现金流:净流出15,879,954.35元,同比减少111.27%,主要由于税费增加及政府补助减少。
- 投资活动现金流:净流入107,750,626.70元,同比增长693.82%,主要由于股权转让及理财产品赎回。
- 筹资活动现金流:净流出5,960,259.25元,主要由于上年同期支付现金红利。
非经常性损益项目
| 项目 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 10,841.01 | 股权处置收益及非流动资产报废损失 |
| 政府补助 | 4,138.32 | 与正常经营业务相关的政府补助 |
| 债务重组损益 | 0.63 | 债务重组收益 |
| 其他营业外收入和支出 | -319.57 | 滞纳金及违约金 |
重大事项
- 子公司处置:公司出售了龙生科技、杭州龙生儿童用品、光启先进结构等子公司,导致合并范围变动。
- 子公司注销:沈阳光启研究院及成都光启于2023年注销,不再纳入合并报表。
- 研发人员构成:2023年研发人员数量为352人,占员工总数27.31%;其中博士、硕士占比提升,大专及以下学历人数减少。
公司治理与战略
- 治理结构:公司董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整,公司负责人刘若鹏及主管会计负责人张洋洋对财务报告负责。
- 战略方向:公司坚持科技创新驱动战略,致力于推动超材料技术从基础研究到产业化,巩固行业领先地位。
- 团队与文化:公司团队具备多年经验,强调“三能作风”(能吃苦、能打仗、能坚持),并致力于成为“钱学森们”的代表。
风险与展望
- 风险提示:公司需关注持续经营能力及未来市场变化。
- 未来展望:公司将继续推进超材料技术发展,加强研发投入,拓展市场,推动更多行业应用,如通信、汽车等。
总结
光启技术股份有限公司在2023年实现了显著的业绩增长,尤其是在超材料业务领域。公司通过技术突破和产能扩张,巩固了在超材料尖端装备行业的领先地位。尽管存在一定的经营风险,但其在研发投入、产业链整合、市场拓展等方面展现出强劲的发展势头,为未来增长奠定了坚实基础。
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