2025-04-23-深交所-普莱得_2024年年度报告_170页_2mb
报告摘要
浙江普莱得电器股份有限公司2024年年度报告总结
一、公司概况与业务发展
公司是国内领先的电动工具制造商,2024年营业收入达87.19亿元,同比增长22.27%,但净利润为6,300万元,同比下降19.87%。业务以ODM模式为主,自有品牌OBM逐步发展,产品覆盖全球多个国家和地区。公司通过跨境电商和自有品牌战略提升市场认可度,境内收入占比32.14%,境外收入占比67.86%。
二、财务表现分析
- 营业收入: 增长22.27%,主要得益于全球化布局完善。
- 净利润: 同比下降19.87%,主要因经营规模扩大和自有品牌投入增加。
- 每股收益: 基本每股收益为0.84元,同比下降26.96%。
- 现金流: 经营活动净额同比下降60.81%,投资活动净额有所改善,筹资活动净额大幅减少。
三、核心竞争力
- 技术研发优势: 获批518项专利,研发投入占比4.06%,产品创新能力强。
- 产品质量优势: 通过国际认证,建立了完善的质量管理体系。
- 营销网络优势: 产品销往全球,客户包括史丹利百得等知名品牌商。
- 供应链优势: 自主研发核心部件,提高生产和供应链的弹性。
四、风险与挑战
- 汇率波动风险: 外销收入占比高,汇率变动可能对业绩产生影响。
- 技术人才流失风险: 竞争加剧导致人才争夺,可能影响创新能力和技术优势。
- 市场竞争风险: 电动工具市场竞争激烈,中小型企业增多,市场份额或受挑战。
五、未来展望
公司计划聚焦电动工具细分市场,推进全球化战略,提升自有品牌占比。未来将继续加大研发投入,优化产品结构,控制成本费用,提升降本增效能力。同时,需留意汇率波动、技术创新风险及市场竞争,快速响应市场变化,保障长期发展。
报告总结截至2024年12月31日,公司整体表现尚可,需持续关注风险与战略执行成效。
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