2024-04-21-深交所-中洲特材_2023年年度报告_170页_1mb
报告摘要
上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度报告总结
一、公司整体经营概况
上海中洲特种合金材料股份有限公司(简称“中洲特材”)是一家专注于高温耐蚀合金材料及制品研发、生产和销售的高新技术企业。2023年,公司实现营业收入10.85亿元,同比增长24.42%;净利润8,252.76万元,同比增长3.15%。公司产品广泛应用于石油化工、核电、航空航天、新能源等高附加值领域,市场地位稳固。
二、财务表现亮点
- 收入增长强劲:2023年营业收入达10.85亿元,同比增长24.42%,主要由于产品需求增加及新订单交付能力提升。
- 盈利能力改善:净利润同比增长3.15%,每股收益为0.35元,反映公司经营效率提升。
- 现金流优化:经营活动产生的现金流量净额为-2,228.08万元,同比改善55.30%,显示公司收入增长带动回款能力提升。
三、核心竞争力与市场地位
- 技术创新优势:
- 拥有12项核心技术,包括高温合金精铸件定向快速凝固技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术等。
- 参与国家和行业标准编制,具备“上海市高新技术企业”称号。
- 产品结构优化:高端产品占比提升,如钴基、镍基材料占总材料销售的42.9%,同比增长6.17%。
- 客户资源广泛:客户覆盖全球30多个国家和地区,包括Emerson、GE、Schlumberger等国际知名企业,以及中石化、中核集团等央企。
四、行业前景与战略规划
- 行业发展趋势:高温合金属于国家战略性新兴产业,市场需求持续增长,民用工业占比提升,未来空间广阔。
- 2024年战略重点:
- 加大研发投入,提升核电、航空航天等高端市场的技术壁垒。
- 推进项目建设,引进先进设备提高产能,计划在2024年上半年实现新产线投产。
- 优化产品结构,提升高端材料销售占比,降低对单一行业的依赖。
五、风险分析与应对
- 原材料价格波动风险:
- 原材料如钴、镍价格波动影响毛利,公司通过集中采购、库存限额控制等应对。
- 市场竞争加剧:
- 行业竞争者增多,公司通过技术创新、差异化服务提升竞争力。
- 产能扩张压力:
- 通过新项目投资和精益生产提升交付能力,避免因订单激增导致的交期紧张问题。
六、其他重要事项
- 利润分配方案:拟以总股本2.34亿股为基数,每10股派发现金红利0.77元(含税),合计派发现金红利1,801.80万元。
- 募集资金使用:报告期内完成部分募投项目建设,资金主要用于提升生产能力和研发实力。
总结
中洲特材在高温合金领域具备核心技术与市场优势,2023年经营稳健增长,财务指标向好。公司未来需持续提升创新能力与产能,应对市场竞争与原材料波动风险,保持在战略新兴产业中的领先地位。
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