2022-09-07-港交所-耐世特_2022_中期报告_74页_10mb
报告摘要
耐世特汽車系統集團2022年中期報告分析
公司戰略與目標
耐世特的盈利增長策略圍繞五大方向展開:
- 扩展并多元化收入基础,专注于EPS(电动助力转向)、赋能ADAS、强化技术领先地位。
- 优化成本结构,通过有选择地寻求收购和联盟,着眼中国和新兴市场增长。
2022年上半年成功投产17个新客户项目,80%为电动车平台,收入达44亿美元,其中83%为新业务。
收入与业务表现
- 2022年上半年收入17.9亿美元,同比增长3.3%,北美是主要增长引擎。
- EPS产品线占68.5%收入,电驱动(eDrive)成为降低成本减排的新方案。
盈利能力与挑战
- 毛利率降至8.4%,因原材料成本上涨、供应链中断及客户需求波动导致利润亏损1,110万美元。
- 技术投入增加,新产品开发为企业长期增长提供动力,但短期仍承压。
业务亮点与技术进展
- 成功研发48V集成驱动系统(eDrive),推动电气化趋势。
- 赢得大批量生产线控转向(SbW)项目,标志性合作提升技术领先优势。
- 合规认证与客户奖项(如通用汽车连续三年冠军)体现合作关系稳固。
市场与外部风险
- 汽车行业受COVID-19、半导体短缺及地缘政治冲突制约。
- 原材料通胀与物流成本上升持续影响盈利空间,美元贬值对外部收入有负面影响。
财务摘要
- 收入增长3.3%,毛利率下滑33.8%,主要因原材料成本及供应链问题。
- 简明合并财务数据:流动资产下降2.0%,利用经营现金流改善资金流动性。
企业管治与市场信息
- 高管变动:雷自力担任CEO兼主席,企业治理结构调整。
- 股票期权激励计划与每股盈利稀释影响需关注。
- 董事会成员调整符合上市规则,避免违规风险。
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