2024-04-26-上交所-山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_2页_165kb
报告摘要
山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所2023年度履行监督职责的报告,主要包括对事务所的资质、专业能力、独立性和审计过程的全面评估。委员会通过多次会议,审查报价、执业记录、质量管理和工作方案,确认立信满足公司审计需求。具体内容包括2023年3月和4月会议讨论审计计划、年度报告完成情况,并评审2022年报告,提出满意反馈并建议续聘。2024年类似监督,确认立信表现良好,独立性和职业操守突出。最终结论是立信在审计过程中勤勉尽责,审计报告客观公允,建议继续合作。整体过程遵守相关法规,体现了委员会的监督职能。
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