2024-04-28-上交所-董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_444kb
报告摘要
总结:深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会对亚太(集团)会计师事务所2023年度履行监督职责的报告
根据公司法规和《董事会审计委员会议事规则》,董事会审计委员会对亚太(集团)会计师事务所(以下简称“亚太事务所”)2023年度审计工作进行了监督和评价。 事务所基本情况:亚太事务所成立于2013年9月,注册地址在北京市丰台区,首席合伙人为邹泉水。2023年末有74名合伙人、352名注册会计师,其中253人签署证券服务业务审计报告;总收入6.97亿元,审计业务收入5.70亿元,证券业务收入4.20亿元。审计客户包括52家上市公司,其中制造业21家,财务报表审计收费总额6341.60万元。
履职情况:2023年度,亚太事务所执行了对公司财务报告、内部控制及专项报告的审计,沟通内容包括独立性、审计计划和风险评估。事务所审计小组具备专业知识和资格,能够胜任审计工作。
监督情况:审计委员会严格审查了亚太事务所的专业资质、业务能力、诚信和独立性,认为其符合审计要求。2023年10月会议通过续聘议案,并在2024年4月进行了审前沟通和董事会审议。
评价总结:审计委员会忠实、勤勉履行职责,有效促进了公司内部控制和财务规范,保障了公司及中小股东的权益。
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