2022-03-11-上交所-安徽合力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_8页_485kb
报告摘要
关于安徽合力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况总结
审计相关信息
- 委托单位:安徽合力股份有限公司
- 审计单位:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 联系电话:0551-62652879
主要内容
本专项审计报告聚焦于安徽合力股份有限公司2021年度的非经营性资金占用及关联资金往来情况。
查找问题
- 报告中提到1. 报告中有一个“前控股股东”身份,但在披露内容中并未涵盖具体关联方及其占用资金情况。
- 财务关联方面主要涉及安徽省内1家母公司控股子公司及其他附属企业占用情况。
数据概要
2021年末,公司其他关联资金往来总额(含应收账款、预付账款、保证金等)约为5825万元人民币,占用了约68892万元资金。
总的来说,该专项审计报告旨在如实反映公司在该年资金占用及发生往来情况,并确保资金使用的合规性。
以上是审计报告核心摘要,是否需要进一步整理PDF格式等还不确定,目前按要求整理出内容,不再附加任何图表。
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