2015-05-07-上交所-四川金顶年报(修订版)_216页_2mb
报告摘要
四川金顶(集团)股份有限公司2014年年度报告要点总结
一、主要经营情况
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收入与利润
- 年度营业收入5424万元,同比增长66.98%。
- 归属于母公司净利润**-3701.68万元**,同期相比增加41.82万元,但仍为亏损。
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主营业务
- 矿石销售收入增长显著,氧化钙试产贡献收入153万元。
- 物流园区项目投入运营,金铁阳物流公司实现收入6.5万元。
二、重大项目进展
- 活性氧化钙项目全部安装调试完毕,部分生产线投入试生产。
- 矿山技改工程完成前期工作,产能计划从260万吨提升至800万吨。
三、财务状况
- 资产总计36.06亿元,负债合计33.29亿元,资产负债率较高。
- 现金流压力较大,主要依赖海亮集团提供2亿元借款支持项目融资。
四、重大事项
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资产重组
- 启动发行股份购买云计算资产,标的公司为北京德利迅达科技有限公司,拟改善“单一产品”盈利模式。
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法律与或有风险
- 法院判决涉及烟台水泥公司债务纠纷,计提预计负债1093.83万元。
- 存量应收账款回收风险较高,部分子公司债务争议未决。
五、挑战与风险
- 业务结构单一,矿石销售收入占比高,抗风险能力弱。
- 新项目短期难贡献利润,氧化钙市场培育尚未成熟。
- 人才流失及技术管理人才缺乏,制约新业务发展。
总结
2014年公司实现经营结构调整重要突破,但仍面临盈利模式单一、项目周期长、资金压力大等挑战。重大资产重组推进或将成为未来转型关键。
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