2023-08-30-上交所-四川金顶(集团)股份有限公司2023年半年度报告全文_158页_2mb
报告摘要
四川金顶(集团)股份有限公司2023年半年度报告分析总结
一、公司财务业绩概况
四川金顶2023年上半年实现营业收入16,613.54万元,同比下降8.72%;归属于上市公司股东的净利润881.21万元,同比下降50.32%。
报告期主要经营困难有两点:
- 石灰石市场价格下降
2 . 氧化钙产品产量和价格双下跌
造成上述问题的原因具体是:
- 石灰石: 受水泥企业开工不足影响
- 氧化钙: 主要受到窑炉检修、石灰石质量波动和原材料煤炭价格回落影响
尽管面临困难,公司经营亮点也不少:
- 财务状况稳健: 资产总额增长显著,盈利能力虽下滑但规模扩大
- 重点布局绿色矿山和数字矿山智能化升级
- 成功启动 2023年非公开发行股票事项 (1-7月) ,引入战略投资者 (朴素至纯)
二、经营情况分析
1. 主营业务
公司核心业务是非金属矿开采、加工及产品销售,以石灰石开采为主,辅以活性氧化钙生产和物流服务。
报告期内业务亮点:
- 石灰石矿产量创新高,达到394.98万吨
- 应用5G+智慧矿山技术打造行业标杆项目,获得相关认证和荣誉
2. 重大事项
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资金运作:
- 完成非公开发行股票预案,计划融资推进两个核心项目
- 终止原"年产20万吨轻质碳酸钙"项目
- 新建 "年产120万吨绿色环保新材料项目"
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产布局延伸:
- 着力发展智慧物流、绿氢能源等新兴产业
- 拓展电商平台销售新模式
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环保措施:
- 大力投资超低排放改造工程,提高环保水平
3. 多元化发展
- 物流业务升级: 物流园区智能化改造
- 新能源布局: 四川新工绿氢科技、电氢项目等
- 技术赋能: 数字化矿山、智能矿山建设
- 环保建材: 洛阳金鼎环保建材基地项目
三、风险分析
公司面临的主要风险包括:
- 矿石价格波动风险
- 环保政策趋严风险
- 财务风险: 主要来源于大额借款
四、经营策略建议
针对面临的问题,建议公司采取以下措施:
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稳定传统业务:维护与现有客户的合作关系,努力稳定矿石销售价格。
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调整产品结构:在氧化钙业务方面,优化生产安排,提高设备利用率。
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市场多元化:开拓氧化钙产品新的应用场景,拓展客户群体,减少对单一行业的依赖。
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创新驱动发展:加大智慧矿山和绿氢项目的开发力度,争取项目早日投产。
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贯彻绿色战略:继续强化环保方面的投入,为未来发展做好准备。
四川金顶2023上半年面临经营挑战,但公司积极布局新兴产业,有望在2023下半年和未来转型中迎来新的发展机遇。
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