2024-03-28-上交所-京城股份董事会审计委员会对信永中和与大华会计师事务所履行监督职责情况的报告_2页_183kb
报告摘要
总结报告
根据相关规定,北京京城机电股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所和大华会计师事务所进行了2023年审计工作的监督。具体内容包括:
- 资质审查:审计委员会全面评估了两家事务所的人员专业资质、业务能力、独立性及执业质量,确认其符合审计要求。
- 审计监督:委员会通过审前沟通、审计过程中的定期交流以及问题解决机制,确保审计工作计划合理、审计报告准确,并最终审议通过标准无保留意见审计报告。
- 总体评价:审计委员会恪尽职守,依规履行职责,有效促进了公司内部控制、提升治理规范性,并保障了公司及股东权益。
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