2024-04-25-港交所-凯知乐国际_年报_2023_143页_3mb
报告摘要
凯知乐年度报告总结
公司概况:
凯知乐国际控股有限公司(股票代码:2122)主营玩具及相关生活形态产品贸易与销售,因疫情及消费降级影响,2023年收入仅微增1.0%至约1.156亿人民币,亏损扩大至2.11亿人民币。主席李澄曜强调,公司将通过清仓降库、优化零售渠道及进军IP产品市场,以适应市场变化。
财务表现:
- 收入与亏损:2023年收入11.56亿人民币,毛利率降至29.8%;净利润亏损2.11亿人民币,较2022年扩大44.3%。
- 库存管理:清仓活动导致库存周转天数降至161天,27%产品积压问题改善。
- 现金流:经营现金流净额4.93亿人民币,现金流转周期改善至131天,财务压力减轻。
战略与运营亮点:
- 渠道优化:门店数量减少至155家,线上商店增至31家;批发渠道渠道商数量下降,聚焦高端客户。
- 产品创新:进军IP产品市场,结合热门影视IP开发周边商品,以吸引更多年轻消费群体。
- 成本控制:加强供应链管理,减少不必要的开支,现金周转期缩短,提升运营效率。
股东与治理:
- 管理层薪酬:高管总薪酬6.94亿人民币(含股份奖励)。
- 董事独立性:六名董事会成员中三名为独立非执行董事,近年均有出席董事会会议。
- 权益分配:港股主股权53.15%,李澄曜及其配偶合计持股64.9%。
未来展望:
- 市场压力:面对消费疲软及市场不确定性,公司计划加强IP布局,优化门店效率,以内生增长应对挑战。
- 创新策略:通过数字化营销及新销售渠道,预计2024年将通过IP产品实现增长。
关键数据:
- 流动性:资产122亿,负债230亿,净债务率较高。
- 研发/购股权:股份奖励计划集中度高,2023年累计失效期权行使价总额1.71亿人民币。
凯知乐需在维持规模与控制成本之间寻找平衡,推动IP产品创新或为关键突破点。
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