2022-05-10-深交所-丰元股份_2021年年度报告(更正后)_203页_2mb
报告摘要
山东丰元化学2021年年度报告摘要
一、年度经营概况
公司业绩显著提升,主要因锂电池正极材料业务增长,营收达8.03亿元,同比增长124.78%;归母净利润5309万元,同比增长281.80%。业务战略转型成效显现,锂电池业务占比由36.84%升至68.70%,草酸业务占比降至31.30%。
二、主要业务分析
-
锂电池正极材料
- 产品涵盖磷酸铁锂、三元材料等,产能持续扩张。2021年磷酸铁锂产能达1万吨,规划2022年达到10万吨;三元材料产能0.5万吨。
- 磷酸铁锂市场需求因新能源汽车和储能市场火爆而增长,与比亚迪、宁德时代等头部客户深化合作。
-
草酸业务
行业格局集中,公司保持行业领先,产能达10万吨/年。产品应用于制药、稀土等领域,此次财务表现下滑主要因毛利率压力。
三、财务表现关键数据
- 收入与利润:营业收入8.03亿元,净利润增长281.80%,主要由锂电池材料价格上涨驱动。
- 盈利能力:毛利率提升,净利率达6.62%。
- 资产结构:总资产181.7亿元,毛利率提升至6.62%,存货周转加快。
四、未来展望
- 战略方向:以新能源锂电池材料为核心,推进磷酸铁锂和三元材料产能扩充,投资布局三元9系电池及固态电池技术。
- 业务拓展:积极研发高性能正极材料,计划2022年磷酸铁锂产能达10万吨,三元材料1.5万吨。
- 风险:原材料价格波动、市场竞争加剧、政策风险需重点关注。
五、总结
公司成功完成从草酸到锂电池材料的业务转型,新能源业务成为增长主力,但需应对行业周期波动及成本控制挑战。2022年将加速产能投放,巩固锂电池正极材料龙头地位。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载