2025-04-30-深交所-宏工科技_2024_年年度报告(更正后)_180页_2mb
报告摘要
宏工科技股份有限公司2024年年度报告总结
核心内容概述
宏工科技股份有限公司(简称“宏工科技”,股票代码:301662)于2025年4月发布2024年度报告。公司主要从事物料自动化处理产线及设备的研发、生产和销售,主要服务于锂电池、精细化工、橡胶塑料、食品医药等下游行业。公司总部位于东莞市桥头镇大洲社区桥常路(大洲段)429号B栋,注册资本为80,000,000股,2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元。
主要风险分析
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市场竞争加剧风险
物料自动化处理行业竞争激烈,公司需在技术、质量、渠道和市场拓展等方面持续创新,以保持竞争优势。 -
产业政策风险
下游行业如锂电池、精细化工受政策影响较大,若政策出现不利变化,可能影响客户对固定资产的投资需求,从而对公司业绩造成影响。 -
经营业绩分布不均风险
公司产品交付周期较长,收入确认具有不确定性,导致年度内业绩分布不均,可能引发季节性波动。 -
主要原材料价格波动风险
原材料价格波动可能影响公司盈利能力,目前公司尚未与客户就价格传导机制达成明确书面约定。 -
创新风险
随着下游工艺技术快速迭代,公司需及时把握技术趋势,保持创新优势,否则可能被竞争对手赶超。 -
应收账款较高风险
高额应收账款可能影响资金周转,并存在坏账风险,尤其在客户扩产放缓、回款周期延长的情况下。 -
存货较大风险
公司存货金额较大,占用了资金并增加了管理难度,可能影响业绩的稳定增长。
财务状况概览
- 营业收入:2024年为20.9亿元,同比下降34.64%。
- 净利润:2024年为2.08亿元,同比下降34.03%。
- 扣非净利润:2024年为2.02亿元,同比下降33.03%。
- 经营活动现金流净额:1.3亿元,同比大幅增长407.16%。
- 基本每股收益:3.46元,同比下降34.10%。
- 加权平均净资产收益率:22.73%,同比下降25.56%。
- 资产总额:40.25亿元,同比下降6.18%。
- 净资产:10.18亿元,同比增长25.70%。
分季度财务表现
| 季度 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 扣非净利润(元) | 经营活动现金流(元) |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 4.69亿 | 4,670.87万 | 4,240.66万 | -1,817.84万 |
| 第二季度 | 4.63亿 | 1,682.52万 | 1,798.61万 | -1.61亿 |
| 第三季度 | 5.27亿 | 4,786.51万 | 4,759.18万 | 2,325.62万 |
| 第四季度 | 6.31亿 | 9,637.47万 | 9,412.69万 | 2.86亿 |
主要产品与市场应用
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锂电池物料自动化处理产线及设备
2024年实现营收16.69亿元,同比下降43.08%。产品包括匀浆、正极材料、负极材料等,广泛应用于锂电池生产的关键工序。 -
食药化塑物料自动化处理产线及设备
2024年实现营收3,910.67万元,同比增长57.2%。产品包括FFS重膜包装机、全自动包装机等,应用于精细化工、橡胶塑料、食品医药等行业。
技术与竞争优势
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技术优势
公司拥有429项已授权专利(含2项境外专利)和102项软件著作权,具备粉料、粒料、液料、浆料等物料的全流程处理技术。 -
行业应用经验
公司在锂电池、精细化工等行业积累了数千项工程案例,具备丰富的行业应用经验。 -
品牌影响力与客户资源
公司产品受到宁德时代、比亚迪等头部企业的认可,具备一定的品牌影响力和高端客户资源。 -
优秀团队
公司拥有专业的经营管理与技术团队,保障了业务的持续增长与技术的持续创新。
研发投入与成果
- 研发投入金额:1.29亿元,占营收比例6.19%,同比下降34.20%。
- 主要研发项目:
- 锂电池干法电极系统研发:已完成,提升公司核心设备竞争力。
- 匀浆系统模块化研发:进行中,目标是优化海外项目交付流程。
- 立式砂磨机研发:已完成,解决现有设备堵网、机封不耐用等问题。
- 极片专用机械研磨机研发:已完成,用于废旧极片回收。
- 双螺杆制浆系统研发:已完成,提升湿法浆料处理能力。
现金流分析
- 经营活动现金流净额:1.3亿元,同比增加407.16%,主要因回款改善。
- 投资活动现金流净额:-2,659.67万元,同比下降79.16%,主要因厂房购置减少。
- 筹资活动现金流净额:1.67亿元,同比下降48.01%,主要因银行贷款减少。
- 现金及现金等价物净增加额:2.6997亿元,同比增加79.16%。
资产与负债状况
- 货币资金:5.49亿元,占总资产比例13.66%,较年初增长5.65%。
- 应收账款:13.87亿元,占总资产比例34.46%,同比增长2.51%。
- 合同资产:2.06亿元,同比下降5.57%。
- 存货:9.91亿元,占总资产比例24.62%,同比下降6.10%。
- 固定资产:4.34亿元,占总资产比例10.78%,同比增长1.84%。
- 使用权资产:137.06万元,同比下降0.27%。
- 短期借款:2.9亿元,同比下降2.12%。
- 合同负债:7.98亿元,同比下降5.56%。
- 长期借款:2.23亿元,占总资产比例5.55%,同比增长0.49%。
- 租赁负债:31.26万元,同比下降0.11%。
主要客户与供应商情况
- 前五名客户销售总额:8.85亿元,占营收比例42.32%。
- 前五名供应商采购总额:1.57亿元,占采购总额比例15.24%。
总结
宏工科技在2024年面临市场竞争、政策变动、业绩分布、原材料价格波动、创新与应收账款等多重风险,但通过持续的技术研发和市场拓展,公司在锂电池及食药化塑领域仍保持了一定的市场竞争力。尽管整体营业收入和净利润出现下滑,但公司通过优化管理、提升回款效率,显著改善了现金流状况,同时加大了非锂电池业务的布局,以寻求新的增长点。公司具备较强的专利与技术储备,为未来业务拓展奠定了基础。
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