2016-03-30-深交所-七星电子_2015年年度报告_164页_1mb
报告摘要
北京七星华创电子股份有限公司2015年年度报告总结
核心内容概览
北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年实现营业收入854,458,663.60元,同比下降11.15%;归属于上市公司股东的净利润为38,647,919.60元,同比下降7.70%。尽管设备类业务收入下降幅度较大,但电子元器件类业务实现增长,整体营业利润下降20.08%。公司通过承担国家科技重大专项项目,提升了半导体制造设备的技术水平,包括300mm立式氧化炉、ALD、清洗机等,并在光伏和锂电设备领域取得了进展。
主要观点与关键信息
公司概况
- 公司是集研发、生产、销售及技术服务于一体的高科技企业,专注于半导体集成电路制造设备和高精密电子元器件。
- 公司在半导体、光伏、TFT-LCD、MEMS等多个行业领域均有应用。
- 公司注重自主研发和对外技术合作,保持国内同行业技术领先地位。
- 公司是国家骨干高精尖特种电子元器件企业,拥有475项授权专利,其中发明专利128项。
财务状况
- 营业收入:854,458,663.60元,同比下降11.15%。
- 归属于上市公司股东的净利润:38,647,919.60元,同比下降7.70%。
- 扣除非经常性损益的净利润:-4,954,982.70元,同比下降328.78%。
- 经营活动产生的现金流量净额:-43,554,941.67元,同比下降146.92%。
- 投资活动产生的现金流量净额:-66,935,727.41元,同比增加65.46%。
- 筹资活动产生的现金流量净额:124,901,515.29元,同比增加146.59%。
- 现金及现金等价物净增加额:14,601,723.30元,同比增加129.03%。
主营业务分析
- 收入构成:2015年营业收入构成中,电子装备占43.79%,电子元器件占55.28%。
- 主要产品:集成电路制造设备、混合集成电路、电子元件等。
- 毛利率变化:电子装备毛利率21.27%,电子元器件毛利率56.64%。
- 研发投入:2015年研发投入248,442,313.48元,占营业收入的29.08%,研发人员占比达28.00%,其中70%以上为硕士及以上学历。
资产与负债情况
- 固定资产:2015年1,007,029,345.81元,比年初增加62.28%。
- 无形资产:2015年1,095,372,927.17元,比年初增加59.37%。
- 在建工程:2015年125,230,964.55元,比年初减少71.39%。
- 短期借款:2015年338,684,863.86元,比年初增加3.08%。
重大事项
- 公司与昌芯(西安)合资成立七星昌芯,注册资本100万元,公司持股51%。
- 公司拟通过发行股份购买北方微电子100%股权,该交易已获证监会受理,尚需核准。
- 报告期内,公司完成了多项国家重大专项项目的验收及研发工作,包括300mm立式氧化炉、ALD设备等。
非经常性损益
- 非经常性损益合计43,602,902.30元,其中政府补助占主要部分,达50,668,612.13元。
- 营业外收入占比达54.05%,主要来自政府补助和递延收益转入。
业务与市场分析
行业情况
- 半导体设备行业:为国家重点支持的战略性产业,2015年全球市场营收达373亿美元,中国占比13.09%。
- 光伏行业:全球新增装机容量预计超过50GW,中国新增装机15GW,同比增长40%。
- 锂电设备行业:2015年中国生产新能源汽车37.9万辆,同比增长4倍,带动锂电设备市场需求增长。
- 电子元器件行业:作为特种行业基础元件,受益于军用电子元器件国产化政策,市场需求持续增长。
重点业务进展
- 半导体设备:完成300mm立式氧化炉、ALD、清洗机等项目验收,销售7台。
- 光伏设备:完成25MW晶硅自动线整线工艺控制软件测试,进入批量生产阶段。
- 锂电设备:完成锂离子动力电池全自动卷绕机研发并获验收。
- 电子元器件:持续进行技术升级和新产品研发,拓展至各特种行业领域。
总结
北京七星华创电子股份有限公司在2015年面对行业调整,仍保持在半导体设备和高精密电子元器件领域的领先地位。公司通过承担国家科技重大专项项目,提升了技术水平和市场竞争力,同时注重研发投入和知识产权保护。尽管设备类业务收入有所下降,但电子元器件业务保持增长,且公司通过资产重组进一步增强综合竞争力。公司未来将继续关注半导体、光伏、锂电等重点行业的发展,提升技术水平和市场拓展能力,以应对行业挑战。
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