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报告摘要
杰华特微电子股份有限公司2025年半年度报告总结
公司概况
- 公司代码:688141
- 公司简称:杰华特
- 公司全称:杰华特微电子股份有限公司
- 外文名称:JoulWatt Technology Co., Ltd.
- 法定代表人:马问问
- 注册地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城(2025年5月变更)
- 办公地址:浙江省杭州市西湖区华星路创业大厦7楼西
- 公司网址:https://www.joulwatt.com
- 电子信箱:ir@joulwatt.com
财务概况
主要会计数据(2025年1-6月)
| 项目 | 本报告期(万元) | 同比增长 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 118,734.61 | +58.20% | 客户采购需求恢复,重点产品规模化量产 |
| 利润总额 | -30,053.51 | - | 仍处于亏损状态 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -29,509.00 | - | 亏损收窄 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -32,710.69 | - | 亏损收窄 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,719.58 | - | - |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 183,431.62 | -11.28% | 净资产规模下降 |
| 总资产 | 513,048.95 | +22.03% | 总资产增长 |
主要财务指标(2025年1-6月)
| 项目 | 本报告期(元/股) | 同比变化 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | -0.67 | - | - |
| 稀释每股收益 | -0.67 | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.75 | - | - |
| 加权平均净资产收益率 | -15.41% | -13.36% | 减少2.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -17.05% | -14.26% | 减少2.79个百分点 |
| 研发投入占营业收入比例 | 35.45% | 减少7.26个百分点 | 营收增长摊薄研发投入占比 |
业务概况
所处行业
- 行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)
- 行业特点:应用领域拓展、技术升级与创新、行业竞争与整合
- 行业发展趋势:AI、汽车电子、通信技术等推动市场增长,预计2025-2029年复合年增长率达11.0%
公司行业地位
- 公司专注于模拟集成电路的设计与销售,拥有先进的BCD工艺技术
- 已构建完整的工艺技术平台体系,包括90纳米、0.18微米、0.35微米制程
- 在电源管理、信号链等领域具备较强的市场竞争力和产品线覆盖
核心业务与产品
电源管理芯片
- 主要产品:AC-DC芯片、DC-DC芯片、线性电源芯片、电池管理芯片
- 主要应用领域:计算与存储、汽车电子、通讯电子、工业应用、消费电子等
- 技术优势:高效率、高集成度、低功耗、高可靠性、宽输入输出范围
- 产品举例:同步整流产品、PFC芯片、GaN控制与驱动器、LDO产品
信号链芯片
- 主要产品:检测芯片、接口芯片、转换器芯片、时钟芯片、线性芯片、传感器芯片、高速信号芯片
- 主要应用领域:通信、汽车电子、工业控制、医疗设备等
- 技术优势:高精度、低噪声、低相噪、高集成度、高可靠性
- 产品举例:多通道ADC/DAC芯片、高精度时钟芯片、光感和生物信号产品
经营情况分析
- 营业收入:同比增长58.20%,受益于客户采购需求恢复及重点产品量产
- 研发投入:同比增长31.31%,研发投入占营收比例35.45%
- 专利情况:截至报告期末,已申请专利1,550项,获得有效专利768项
- 产品数量:在售产品型号超3,200款,覆盖多个应用场景
- 市场拓展:成功进入多家行业领先企业的供应链体系,客户黏性增强
- 国际化布局:启动H股上市筹备工作,提升境外融资能力和国际影响力
公司治理与管理
- 治理结构:董事会通过多项议案,完善公司治理制度,规范章程和议事规则
- 内部治理:设立职工代表董事,提升员工权益保障,强化合规管理
- 管理团队:具备丰富经验,涵盖技术研发、生产管理、质量管控、市场营销等多个方面
- 运营效率:实施精益管理,提升质量、效率与成本控制能力
核心竞争力分析
- 自有工艺创新:公司具备完整的BCD工艺平台,支持多电压等级产品开发
- 卓越领导团队:核心团队具备国际领先经验,推动公司持续创新
- 多元产品矩阵:覆盖电源管理、信号链等主要模拟芯片类别,形成多品类、多层次布局
- 精益运营管理:在质量管理、成本控制、客户服务等方面设立严格考核体系
- 品牌影响力:产品在功耗、效率、可靠性等方面达到行业前沿水平,获得客户广泛认可
- 上下游协同发展:与国内晶圆厂、封装测试厂商建立深度合作,保障供应链稳定性
- 质量控制体系:获得多项国际认证,包括ISO9001、ISO14001、ISO26262等,确保产品高性能与高可靠性
- 财务内控健全:涵盖资金管理、费用审批、收入确认、财务报告等,保障企业稳健运营
重要事项
- H股上市:公司已向港交所提交H股上市申请,推进国际化进程
- 并购与资源整合:将立吉微、天易合芯、领芯微等纳入合并报表,增强协同效应
- 非经常性损益:总额为3,201.69万元,主要来源于政府补助、金融资产公允价值变动等
总结
杰华特微电子股份有限公司在2025年上半年实现了营业收入的显著增长,同时通过加大研发投入、优化产品结构、深化供应链管理、拓展市场应用,不断提升自身的核心竞争力。公司已构建完整的工艺平台和产品矩阵,产品覆盖多个关键领域,具备良好的市场表现和技术优势。此外,公司积极推进国际化战略,启动H股上市筹备工作,进一步增强资本实力与市场影响力。整体来看,公司正朝着高质量、可持续的发展方向稳步前进。
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