2024-08-23-深交所-大中矿业_2024年半年度报告_224页_1mb
报告摘要
大中矿业股份有限公司2024年半年度报告总结
核心内容概述
大中矿业股份有限公司在2024年上半年持续优化主营业务,推进铁矿石采选、铁精粉和球团的生产销售,同时加快锂矿项目的建设。公司还积极布局新能源产业链,提升资源储备和产业能力,以增强市场竞争力和抗风险能力。
主要观点
- 主营业务:公司主要业务为铁矿石采选、铁精粉和球团的生产销售,以及副产品机制砂石和硫酸的加工销售。其中,铁精粉和球团销售收入占比达95.28%。
- 主要产品:
- 铁精粉:作为钢铁冶炼的主要原料,公司铁精粉品位约为65%,杂质含量低,属于优质产品。
- 球团:提高高炉炼铁效率,公司主要利用铁精粉作为原材料进行生产。
- 副产品机制砂石:作为建筑用砂,实现废石综合利用,降低生产成本。
- 硫酸:作为化工原料,公司已形成循环经济模式,提升资源利用率。
- 经营情况:
- 2024年上半年,公司实现营业收入19.74亿元,同比增长10.10%。
- 净利润为4.62亿元,归属于母公司的扣非后净利润为4.58亿元,同比增长0.37%。
- 经营性现金流净额显著增长,达8.77亿元,同比增长325.64%。
- 锂矿布局:
- 公司已获得湖南鸡脚山锂矿和四川加达锂矿两大资源,为未来锂产业链发展奠定基础。
- 湖南大中赫和四川大中赫分别推进锂矿勘探、建设及投产准备,加快锂矿项目进度。
- 资源储备:
- 公司拥有备案铁矿石资源量合计5.16亿吨,硫铁矿资源量7,085.41万吨。
- 金日晟矿业重新集铁矿预计新增铁矿资源1,313.14万吨,资源储备丰富。
- 核心竞争力:
- 资源优势:拥有丰富的铁、锂矿资源,为公司发展提供坚实基础。
- 成长性:通过增储上产战略,提升产能和盈利能力。
- 产业能力:具备成熟的矿山勘探、采选、冶炼及管理能力,推动业务快速扩张。
- 成本优势:全产业链自营,铁精粉单位销售成本低,毛利率高。
- 管理优势:拥有经验丰富的管理团队,注重人才培养与引进。
- 智能化建设:推进矿山机械化、自动化、智能化,打造“安全、高效、智能、绿色”的智慧矿山。
- 绿色矿山与工业旅游:发展绿色矿山,同时创建工业旅游景区,实现产业与旅游融合。
关键信息
财务指标
- 营业收入:19.74亿元,同比增长10.10%。
- 净利润:4.62亿元,同比下降8.32%。
- 扣非后净利润:4.58亿元,同比增长0.37%。
- 基本每股收益:0.31元/股,同比下降8.82%。
- 加权平均净资产收益率:7.55%,同比下降0.54%。
- 总资产:153.63亿元,同比增长9.29%。
- 净资产:63.61亿元,同比增长7.85%。
- 经营活动现金流净额:8.77亿元,同比增长325.64%。
投资与建设
- 重大投资:
- 重新集铁矿采选工程项目:累计投入25.05亿元,项目进度达92.50%,已实现收益7.24亿元。
- 周油坊铁矿采选工程:累计投入34.62亿元,项目进度达85.47%,已实现收益7.67亿元。
- 智能矿山升级改造:累计投入8,834.63万元,项目进度16.29%。
- 选矿技改选铁选云母工程:累计投入1.49亿元,项目进度45.64%。
- 锂矿项目:包括“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”和“一期年产2万吨碳酸锂项目”,均处于基建期。
- 募集资金使用:
- 2021年首次公开发行股票:募集资金总额19.66亿元,净额18.15亿元,已使用14.16亿元,剩余4.22亿元。
- 2022年可转债发行:募集资金总额15.20亿元,净额15.04亿元,已使用7.49亿元,剩余7.69亿元。
风险与应对
- 经营风险:铁矿行业受宏观经济和政策影响较大,存在价格波动风险。
- 应对措施:公司通过锂矿布局形成双轮驱动,增强抗风险能力;推进智能化建设,提高生产效率和安全性;加强成本控制,提升盈利能力。
重要事项
- 利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元。
- 公司名称变更:公司中文全称由“内蒙古大中矿业股份有限公司”变更为“大中矿业股份有限公司”,英文全称由“Inner Mongolia Dazhong Mining Co., Ltd”变更为“Dazhong Mining Co., Ltd”。
- 政策支持:国家出台多项政策,如矿产资源规划管理、设备更新与以旧换新、矿山智能化建设,为公司发展提供政策支持。
资产与负债情况
- 资产构成:
- 货币资金:期末为12.83亿元,同比增加6.04%。
- 固定资产:期末为40.99亿元,同比减少3.54%。
- 在建工程:期末为7.88亿元,同比增加1.32%。
- 负债构成:
- 短期借款:期末为21.68亿元,同比增加14.11%。
- 长期借款:期末为15.91亿元,同比减少4.45%。
- 合同负债:期末为6,135.48万元,同比增加0.40%。
- 资产权利受限:部分货币资金、固定资产、无形资产和长期股权投资受限,主要用于抵押借款。
未来展望
- 锂矿项目:随着湖南鸡脚山锂矿和四川加达锂矿项目的推进,公司未来将在锂矿领域实现新的利润增长点。
- 铁矿产能:通过现有矿权深部及外围勘探,公司将继续提升铁矿石开采能力,增强资源保障。
- 智能化建设:公司将继续推进矿山智能化、少人化、无人化,提升生产效率和安全性。
- 绿色转型:公司将持续推进绿色矿山建设,同时发展工业旅游,实现可持续发展。
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