2024-04-26-上交所-江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_4页_180kb
报告摘要
江西沐邦高科股份有限公司审计委员会关于大华会计师事务所2023年度履职情况的总结
一、2023年度审计事务所基本情况
- 会计师事务所: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 设立日期:2012年2月9日
- 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
- 规模与资质:
- 合伙人数量:截至2023年末270人
- 注册会计师总数:1,471人,其中签署证券服务审计报告的注册会计师1,141人。
- 2022年度业务收入:332,731.85万元,其中审计业务收入307,355.10万元,证券业务收入138,862.04万元。
- 上市公司年报审计客户数488家,涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业等多个行业。
- 当年度年报审计收费总额:61,034.29万元。
- 投资者保护能力:职业保险累计赔偿限额超过8亿元;具有良好的独立性和诚信记录。
二、2023年度审计事务所履职情况
- 根据中国注册会计师审计准则执行公司2023年度财务报告与内部控制审计,并出具标准无保留意见,确认公司财务报表公允列报,内部控制有效。
- 审计过程包括与公司管理层和治理层就审计范围、风险等事项进行充分沟通。
- 完成年度审计报告,包含对财务、内控、募集资金等专项核查。
三、审计委员会监督情况
- 审计委员会依据章程对公司续聘大华所履行程序进行了审查并予以认可,包括董事会、监事会及股东大会审议流程。
- 年审期间通过审前沟通与持续跟进确保审计工作按计划有效进行,于2024年4月25日完成相关年度报告及审议议案的审议。
- 总体监督到位,对大华所专业胜任能力表示认可,认为其在2023年度审计工作中遵守职业道德和审计准则。
四、总体评价
- 大华所具备相应执业资质,工作勤勉尽责,审计流程规范,审计报告及时客观,无重大审计风险。审计委员会监督有效,建议继续聘任作为公司2023年度审计机构。
- 江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会
二〇二四年四月二十七日
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