2015-07-27-上交所-黄河旋风半年报_117页_1mb
报告摘要
黄河旋风2015年半年度报告分析总结
核心财务表现
- 营业收入:8.475亿元,同比增长4.84%;主要增长动力为超硬材料和超硬复合材料产品销售增加。
- 净利润:1.054亿元,同比下降7.30%;主要由非公开发行摊薄每股收益及净资产收益率所致。
- 每股收益:基本每股收益0.1577元,同比下降26.00%;扣除非经常性损益后为0.1464元。
- 资产负债:总资产62.50亿元,同比增长25.79%;归属于母公司股东权益35.25亿元,较上年增长46.32%。
经营情况分析
- 主营业务结构:超硬材料产品收入占比58.76%,毛利率31.56%;金属粉末毛利率44.69%,超硬复合材料毛利率45.26%。
- 研发投入:研发支出2.37亿元,研发工作进度晚于同期;坚持以科技创新带动企业发展。
- 营销策略:优化营销模式,实施客户信用管理,促进稳
[执行总结(继续)]
该报告完整包含财务数据、行业分析、公司战略及主要风险提示,共分为10节核心内容,建议结合具体业务数据进一步分析其市场布局与研发投入对中长期发展的支撑作用。
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