2024-04-26-深交所-捷荣技术_2023年年度报告_204页_3mb
报告摘要
东莞捷荣技术股份有限公司2023年年度报告总结
核心内容概述
东莞捷荣技术股份有限公司(股票代码:002855)2023年年度报告展示了公司在行业环境变化下的经营状况、财务表现、业务发展及未来规划。公司主要业务集中在3C精密模具、精密结构件高端制造业,产品广泛应用于智能手机、智能手表、TWS耳机、VR/AR、智能家居等。尽管2023年公司面临较大的市场压力,但通过多方面的战略调整与技术创新,仍为未来发展奠定了基础。
主要观点
财务表现
- 营业收入:2023年实现营业收入17.67亿元,同比下降34.49%。
- 净利润:2023年净利润为-1.19亿元,同比下降,主要受市场需求减少及固定成本影响。
- 扣非净利润:-1.24亿元,同比下降。
- 现金流:经营活动产生的现金流量净额为-1,778.49万元,同比下降116.04%;筹资活动现金流入增加,投资活动现金流出减少。
经营情况
- 行业环境:受全球宏观经济、行业周期及供应链影响,消费电子终端需求恢复不及预期,智能手机、PC等产品出货量下降。
- 市场策略:公司继续坚持“服务大客户”战略,优化产品结构,拓展新客户及海外市场。
- 业务拓展:2023年7月成立深圳市捷荣能源科技有限公司,拓展新能源业务,为2024年发展做准备。
技术创新与研发
- 研发投入:2023年研发投入为6,197.84万元,同比下降27.51%,主要因新项目开发减少。
- 研发方向:涵盖自动化技术、散热解决方案、外观工艺、模具技术等多个领域,已有多项研发项目进入量产阶段。
- 研发团队:研发人员数量为208人,占员工总数5.61%;研发人员学历及年龄结构有所变化,但整体保持稳定。
关键信息
业务结构
- 营业收入构成:全部来自计算机、通信和其他电子设备制造业,占100%。
- 主要产品:精密结构件(占比88%)、精密模具(占比2.04%)、手机电脑配件代理(占比8.28%)等。
- 市场分布:国内收入占比53.15%,国外占比46.85%。
财务指标
- 主要财务指标:营业收入、净利润、扣非净利润、经营活动现金流净额等均出现显著下降。
- 费用情况:销售费用下降5.32%,管理费用下降26.68%,财务费用大幅上升1016.26%,主要因汇兑损失和利息支出增加。
- 资产与负债:货币资金、应收账款、存货等资产项目均有所减少,短期借款和长期借款增加,反映公司融资情况变化。
研发项目
| 项目 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到目标 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 笔电皮套键盘产品开发 | 实现自动化工艺 | 量产阶段 | 成功开发并量产 | 提升市场竞争力 |
| 5G路由器外观结构件产品技术研发 | 开发出新型模具技术 | 量产阶段 | 开发出零度拔模中壳产品 | 提升外观性能 |
| 智能平板中框结构件工艺技术研发 | 满足市场需求 | 量产阶段 | 开发出符合客户需求产品 | 提升竞争力 |
| 智能手机外观高亮关键技术 | 提升外观性能 | 小批量试产 | 实现量产 | 满足客户需求 |
| 超薄均温板及柔性均温板研发 | 面向电子产品轻薄化 | 样品阶段 | 实现产业化应用 | 带来经济效益 |
公司战略与未来展望
- 核心竞争力:公司具备强大的技术研发能力、完整的生产工艺流程及全球化供应链体系。
- 智能制造:持续推进自动化、信息化和智能化,提升生产效率和产品质量。
- 海外市场布局:在越南、印度、韩国等地设立分支机构,提升服务能力和市场拓展。
- 风险提示:公司指出行业周期性波动、市场需求变化、成本控制等可能影响未来经营,提醒投资者关注。
总结
东莞捷荣技术股份有限公司在2023年面临较大的经营压力,营业收入和净利润均出现下滑。公司通过优化生产流程、加强研发投入、拓展新业务和海外市场,努力提升综合竞争力。尽管当前业绩不理想,但公司在技术创新和智能制造方面的布局,为未来的业务增长和业绩改善奠定了基础。
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