2025-04-23-深交所-捷荣技术_2024年年度报告_207页_2mb
报告摘要
东莞捷荣技术股份有限公司2024年年度报告总结
核心内容概述
东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日发布年度报告,报告涵盖了公司经营情况、财务数据、业务模式、核心竞争力、研发进展、现金流状况及未来展望等关键内容。公司2024年营业收入为13.57亿元,同比下降23.25%;归属于上市公司股东的净利润为-2.98亿元,同比下降150.11%。公司未派发现金红利,未送红股,也未以公积金转增股本。
主要观点与关键信息
1. 公司基本信息
- 公司名称:东莞捷荣技术股份有限公司
- 股票简称:捷荣技术
- 股票代码:002855
- 上市地点:深圳证券交易所
- 注册地址:广东省东莞市长安镇长安步步高路408号
- 法定代表人:郑杰
- 主要业务:3C精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售服务
- 主要客户:全球知名消费电子终端品牌客户及ODM厂商
- 主要产品:精密模具、精密结构件、无线充电器整机、PC无线皮套键盘整机、AR/VR充电器整机、PC触控板及键芯组件等
- 主要市场:全球市场,尤其在手机、无人机、智能可穿戴、智能家居、TWS耳机、VR/AR、电子烟等领域的应用
2. 财务表现
- 营业收入:13.57亿元,同比下降23.25%
- 净利润:-2.98亿元,同比下降150.11%
- 扣非净利润:-3.05亿元,同比下降146.04%
- 经营活动现金流净额:-1.00亿元,同比下降463.84%
- 总资产:19.58亿元,同比下降9.28%
- 净资产:5.96亿元,同比下降34.24%
3. 业务分析
- 业务模式:公司采取“以销定产、按单定制”的生产模式,以满足客户多机种、多品种、多地域、全球化的高品质、高效率交付需求。
- 产品结构:精密结构件占收入84.87%,手机电脑配件代理占12.70%,精密模具占0.88%,其他业务占1.55%。
- 客户结构:前五大客户销售占比为38.14%,无关联方销售。
- 费用情况:销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计3.22亿元,同比增加6.04%。其中,管理费用增加8.57%,财务费用增加24.87%。
4. 研发投入与创新
- 研发投入:5,898.98万元,同比下降4.82%,占营业收入4.35%
- 主要研发项目:包括大面积点胶工艺、纳米注塑高亮度工艺、高性能气密性检测设备、SNCVM技术、高导通无磁化学镀镍工艺、超薄均温板、MDA一体式中框工艺等
- 研发成果:部分项目已进入量产阶段,提升了产品外观、性能及自动化水平,增强了公司在行业中的竞争力
5. 现金流状况
- 经营活动现金流净额:-1.00亿元,同比下降463.84%,主要受营业收入下降及票据支付增加影响
- 投资活动现金流净额:-2,313.81万元,同比下降73.10%,主要因新收回理财产品
- 筹资活动现金流净额:2,991.69万元,同比上升7,230.33%,主要因筹资减少及支付保证金减少
6. 公司治理与合规
- 公司董事会、监事会及高管均声明报告内容真实、准确、完整
- 公司财务报告由容诚会计师事务所审计,所有董事均出席了审议会议
- 公司未涉及国际或境外会计准则差异,未进行会计政策调整
7. 风险与展望
- 公司指出,未来可能面临行业竞争加剧、客户结构变化、新产品开发风险、海外市场拓展风险及持续经营能力不确定性等挑战
- 公司未来计划加大新产品开发、优化业务及产品结构、拓展海外市场,以提升盈利能力与市场竞争力
重要事项与子公司变动
- 公司在2024年新增多家子公司,包括孝感市捷荣能源科技有限公司、汉中捷荣新诚新能源科技有限公司等
- 同时注销了部分子公司,如新乡市捷荣能源科技有限公司、广西捷荣精密技术有限公司等
公司治理与社会责任
- 公司已通过多项国际标准认证,如ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO27001、ISO45001
- 公司拥有151项专利及51项软件著作权,具备较强的技术创新能力
- 公司已建立全球化的供应链服务体系,包括在韩国、越南、印度、美国等地设立分支机构
总结
东莞捷荣技术股份有限公司在2024年面临行业复苏放缓及市场竞争加剧的挑战,导致营业收入与净利润显著下滑。公司未派发现金红利,专注于技术研发与产品创新,以提升市场竞争力。尽管当前业绩表现不佳,公司仍积极布局海外市场,拓展新业务,推进智能制造与自动化生产,为未来增长奠定基础。公司通过持续优化业务结构与研发能力,致力于提升产品质量与交付效率,以应对未来不确定性。
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