2025-04-24-上交所科创板-苑东生物_2024年年度报告_297页_2mb
报告摘要
成都苑东生物制药股份有限公司2024年度报告总结
核心内容概述
成都苑东生物制药股份有限公司(股票代码:688513)在2024年实现了稳健增长,营业收入达13.49亿元,同比增长20.82%;归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元,同比增长5.15%。公司持续推动创新转型,强化研发投入,优化组织结构,提升市场竞争力,并在国际化战略、数字化转型、质量管理等方面取得显著进展。
主要观点
1. 经营业绩
- 公司2024年营业收入同比增长20.82%,净利润同比增长5.15%,扣除非经常性损益的净利润同比增长10.90%。
- 剔除股权激励费用影响,净利润同比增长13.47%,扣非净利润同比增长22.87%。
- 公司已顺利达成2024年度业绩考核目标。
2. 业务进展
- 高壁垒复杂制剂和新药研发取得突破:公司完成多个产品申报与获批,包括咪达唑仑口服溶液、盐酸纳布啡注射液等,同时推进多个创新药及改良型新药项目。
- 高端仿制药快速迭代:公司获批13个制剂产品,完成60个高端化学药品产业化,其中多个产品为国家医保甲类或乙类,具备较强的市场竞争力。
- 原料药国际化战略稳步推进:公司原料药获得FDA、CEP等国际认证,完成多个CMO/CDMO项目,拓展国际市场。
- “数”“智”赋能:公司推进数字化与智能化建设,建成多个高端生产设施,获得数据管理能力成熟度二级认证和智能制造能力成熟度三级认证。
- 质量管理:公司通过多项GMP和ISO认证,获得“质量匠星企业”称号,强化质量控制体系。
3. 行业地位与竞争优势
- 公司在麻醉镇痛、心脑血管、抗肿瘤等领域产品市场占有率位居前列。
- 拥有“国家高新技术企业”、“国家企业技术中心”、“四川省固态药物工程技术研究中心”等资质,获得多项行业荣誉。
- 研发投入占营收比例达21.31%,高于行业平均水平,其中创新药研发投入占比近30%。
4. 行业发展趋势
- 高质量发展:医药行业进入高质量发展阶段,仿制药一致性评价和国家集采持续推进,推动行业降本增效。
- 技术创新:生物医药与新一代信息技术深度融合,AI和大模型在药物研发中应用,提升研发效率。
- 国际化竞争加剧:全球医药产业格局调整,推动我国提升高价值链产品竞争力和供应链稳定性。
- 政策支持:资本市场鼓励并购整合,为医药企业带来发展机遇。
关键信息
1. 财务数据
- 营业收入:13.4975亿元(+20.82%)
- 归属于上市公司股东的净利润:2.3823亿元(+5.15%)
- 扣除非经常性损益的净利润:1.7476亿元(+10.90%)
- 经营活动产生的现金流量净额:2.6324亿元(-4.36%)
2. 利润分配预案
- 拟每10股派发现金股利4.3元,尚需股东大会审议通过。
3. 研发与创新
- 研发投入约2.9亿元,占营收比例21.31%。
- 公司拥有6大核心技术平台,包括药物晶型、缓控释、鼻喷制剂、制备工艺设计等。
- 报告期内共获得40项新专利,其中35项为发明专利。
4. 组织与管理
- 实施员工持股计划及限制性股票激励计划,共计提股权激励费用2,012.29万元。
- 优化人才结构和组织建设,提升管理能力与执行力。
- 持续推动精益制造和数字化转型,实现降本增效。
5. 国际化进展
- 原料药和制剂产品在FDA、CEP、MF等国际标准下获得认证。
- 鼻喷剂产品向FDA提交申请,国际化布局加速。
重要事项
- 公司全体董事出席董事会会议,审计报告为标准无保留意见。
- 无被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
- 无违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- 无半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性、完整性的情况。
结论
2024年,苑东生物在保持主营业务稳健增长的同时,加快创新药和生物药的研发进程,强化国际化布局,推进数字化与智能化转型,提升产品质量与市场竞争力。公司持续优化组织架构与人才管理,推动高质量发展,为实现“以患者为中心,为人类健康沐浴阳光”的使命奠定了坚实基础。
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