2024-03-18-上交所-铜峰电子董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_2页_139kb
报告摘要
审计委员会根据相关法律法规和公司规定,对容诚会计师事务所2023年度履行监督职责的情况进行了总结。主要内容包括资质审查、审计工作监督和总体评价。资质审查涵盖了事务所的专业资质、业务能力和诚信状况,委员会认为其符合要求。审计工作监督涉及审前沟通、审计期间问题解决及报告审阅,确保审计过程合规。总体评价指出委员会有效发挥了监督作用,督促事务所及时提交准确的审计报告。
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