2024-04-28-上交所科创板-天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年资金占用报告_4页_2mb
报告摘要
非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明总结
一、审计说明性质
对杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度财务报表进行审计的基础上,审计了管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
二、报告目的限定
本报告仅供公司年度报告披露使用,不得用于任何其他目的。
三、管理层责任
公司管理层负责提供相关资料并依据相关规定编制汇总表,确保其真实性、准确性和完整性。
四、注册会计师责任
注册会计师根据审计准则,对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证,并对管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
五、审计结论
确认公司管理层编制的汇总表符合相关监管规定,如实反映了公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
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