2024-04-19-上交所-董事会审计委员会关于对天健会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责情况的报告_2页_447kb
报告摘要
好的,这是履行职责情况的总结:
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会审计委员会依据相关法规及公司章程要求,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的2023年度审计工作履行监督职责情况进行报告。
委员会认为,天健事务所按照约定,遵循审计准则和规范,执行了对公司2023年度财务报告及其内部控制有效性的审计。审计结论是公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况和经营成果,并出具了标准无保留意见。
在审计过程中,天健事务所与管理层进行了多项沟通,包括独立性、审计计划与风险判断等。
审计委员会对天健事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及过往业绩进行了核查与评价,确认其具备为公司提供审计服务的能力和水平,并参与了年度会计师事务所聘任相关决策程序。
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