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报告摘要
百福控股有限公司中期业绩总览 (2024年6月30日止)
业绩回顾
- 整体表现 : 与2023年上半年相比,2024年系统销售额实现实体店与特许经营店合并系统销售额增长10%,但控股品牌直營店与特许经营店合并系统销售额下降11%;普通股收入下降20.1%,主要受行业竞争加剧和直營店减少影响。
- 餐饮市场环境 : 2024年上半年,中国餐饮行业整体供过于求,企业面临价格战,利润空间被压缩,本集团各品牌积极调整以适应市场。
收入与成本分析
- 收入:2024年上半年,总收入244百万港元(净额116.2百万港元),同比大幅下降20.1%。销售食材收入同比增长34.1%。
- 成本控制 :製成品成本下降12.0%,但占收入比重上升至40.9%,主要反映价格策略调整;订单管理费用(折旧和摊销)同比下降19.8%。
关键财务指标
- 盈利能力:期内录得亏损约为46.6百万港元,相对于上期7.35百万港元亏转为更严重;每股亏损现为0.286港元,较上期0.054港元下降。
- 资金状况:流动资金周转天数增加至42天,反映销售减速;流动比率降至0.60,需关注短期资金压力。
- 资产负债结构:总资产104.37亿港元,负債总額104.80亿港元;通过债务管理维持流动性,并继续探索收购机会以促进增长。
未来展望
- 公司计划保持运营现金流入,加强核心品牌价值,并继续探索新的增长点。
- 尽管市场环境具挑战性,但目标继续保持并发展核心盈利模式。
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