2022-04-26-港交所-京信通信_二零二一年报_186页_6mb
报告摘要
京信通信系統控股有限公司(「本公司」)2021年度報告摘要如下:
公司概况
本公司成立于1997年,于2003年在香港联交所主板上市,是中国领先的无线通信解决方案提供商,业务涵盖基站天线及子系统、网络产品、服务及无线传输,拥有研发、制造及销售一体化能力。公司总部位于广州科学城,全球制造基地设于广州经济技术开发区,设有超过30家中国内地分公司及10余家海外分支机构。
财务表现
2021年总收入达58.7亿港元,同比增长16.1%。但受存货计提减值、应收账款拨备增加及研发费用上升影响,母公司拥有人应佔虧損5.9亿港元,淨虧損率10.1%。主要财务数据包括总资产115.1亿港元、净资产37.7亿港元。
业务进展与创新
公司深化5G技术布局,推出新型O-RU产品组合及「FLeX5 5G+」行业基础网络平台解决方案。在基站天线领域保持国内领先地位,获评为全球前三名DAS供应商。2021年成功中标中国移动、中国联通、中国电信的5G天线项目,并拓展海外市场份额。研发投入同比增长29.3%,推动Open RAN及5G小基站技术发展。
企业治理
董事会由11名董事组成,包含执行董事、非执行董事及独立非执行董事,其中独立非执行董事占比40%。设审核、薪酬及提名委员会,确保财务透明及合规。公司严格执行企业治理准则,完善内控体系,提升运营效率。
ESG责任
公司致力于可持续发展,通过ISO14001环境管理体系减少碳排放,2021年温室气体排放密度下降至0.042吨/百万港元。在资源使用方面,采用环保材料并优化包装物耗用量;在员工福利方面,推行股权激励及培训计划,提升员工技能与归属感。
财务政策与关键事项
公司采用权益法核算联营企业及合营企业投资,对存货、应收账款及商誉进行减值测试。2021年存货周转天数降至108天,应收账款周转天数257天。主要会计政策包括按摊销成本计量金融资产、以公平值计价股权及因利率基准改革调整相关计算。
本年度重大事项包括:
- 资本运作:通过配售及认购计划筹集资金6.86亿港元,用于研发及产能扩张;
- 专利成果:获第二十二届中国专利奖银奖及优秀奖,并新增5,400项专利;
- 投资布局:投资泰国、印度等市场,同时拓展Open RAN生态合作;
- 风险管理:应对疫情导致的信用风险及外汇波动,优化融资结构,降低财务杠杆至12.5%。
未来展望
公司计划加强5G技术研发,布局后5G时代创新产品,深化与国际主设备商合作关系,并推动ESG实践,提升环境及社会责任表现。同时,通过优化运营及财务策略,实现长期可持续发展。
全文数据及政策以港元为基准,涵盖财务报表、治理结构及ESG披露,符合香港上市规则要求。
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