2024-04-22-上交所-公证天业关于亚星锚链2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_6页_308kb
报告摘要
关于江苏亚星锚链股份有限公司专项审计报告总结
报告基本信息
- 审计机构:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
- 审计项目:对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
- 审计依据:上市公司监管相关指引
审计目标与范围
- 根据证监会等监管机构要求编制并披露《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
- 审计仅核对汇总表与已审计财务报表相关信息的一致性,未执行专门专项审计程序。
核心结论
- 汇总表中未发现与公司2023年财务报表存在重大不一致。
- 当前控股股东(及其关联方)未发现占用公司资金情况。
- 其他关联方亦未发现资金占用记录(往来填列金额为2,688万元)。
关键数据
- 占用金额合计:2,688万元(占款形式为往来款)
- 关联披露:当前占用方为子公司及其控制单位,关联交易背景已核对一致。
报告用途与免责声明
- 本专项审计报告仅用于公司2023年年度报告披露,不得用于其他用途。
会计师事务所责任划分
- 管理层责任:编制并披露汇总表的真实性、完整性。
- 审计责任:内部控制责任,仅对关联往来信息一致性进行核查复核。
以上为报告核心内容总结,数据与结构保持原貌。
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