2024-04-22-上交所科创板-景业智能2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_7页_269kb
报告摘要
浙江杭州景业智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具。审计结论为:管理层编制的汇总表真实、准确、完整,符合《上市公司监管指引第8号》和《科创板上市公司自律监管指南第7号》规定。报告显示,非经营性资金占用主要涉及前控股股东及其附属企业、子公司等关联方,金额总计发生5,256.55万元,偿还4,663.55万元,期末余额5,913.55万元;经营性往来也由控股股东及其附属企业主导。审计工作遵循执业准则,获得合理保证。报告仅供年度报告披露使用。
注:以上总结基于提供的审计报告内容,仅提取关键信息,不包含任何额外内容或例子。
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