2021-08-27-深交所-浩洋股份_2021年半年度报告_139页_2mb
报告摘要
广州市浩洋电子股份有限公司2021年半年度报告总结
一、财务概况与业绩表现
- 营业收入:2021年上半年实现营业收入189,372,077.18元,同比下降26.38%,净利润34,113,821.25元,同比下降47.66%。
- 主要风险因素:新冠疫情反复对海外市场及演艺活动市场造成冲击,导致收入下滑。公司通过国内业务拓展及新产品研发(如紫外线消毒灯)对冲风险。
二、主营业务分析
- 产品与业务模式:公司产品涵盖舞台灯光设备、建筑照明设备及桁架结构,采用“ODM+OBM”双模式销售,60%收入依赖海外市场。
- 经营活动调整:疫情期间重点开拓国内市场,强化售后网络;研发方面推出激光光源光束灯等新品,并完善专利布局,累计境内专利523项。
三、财务状况
- 流动性与资产情况:总资产上升至190,452.80万元,应收账款增长至1.40亿元,存货达1.54亿元,资产负债率稳定。
- 现金流:经营性现金流净额同比大幅增长495.32%,投资活动现金流因购买金融资产减少,筹资现金流受大额募资影响显著。
四、财务政策与风险
- 税收优惠:高新技术企业享受15%企业所得税优惠;子公司符合条件适用小微企
业免税政策。
- 主要风险点:疫情持续影响、国际贸易摩擦(如美国关税)、汇率波动及ODM业务模式风险。
五、资产重组与股东变动
- 股权结构:公司主要股东为创始人蒋氏家族,前五大股东集中,无重大股权变动。半年度不派发股利。
六、公司治理
- 规范运营:董事会、监事会运作合规,强化投资者沟通机制,信息披露透明。
- 社会责任:公司注重环保节能研发,积极参与公益活动,并强化员工权益保护。
七、结论
- 报告期内受疫情影响业绩承压,公司通过内销拓展和产品创新应对,但海外市场依赖较高。毛利率与费用率显示出控制效果,而债务结构和汇率风险需持续监控。有潜力的方向是中国市场深化及智能照明业务发展。
本报告内容供参考,更详细分析可参阅原报告全文。
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