2024-08-07-上交所-圣晖集成2024年半年度报告全文_183页_2mb
报告摘要
圣晖系统集成集团股份有限公司2024年半年度报告总结
核心内容概览
圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“圣晖集成”)是一家专注于为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的专业服务商。公司主要服务于IC半导体、光电、食品医药、云计算中心等高科技产业,具备从设计、采购、施工到运维的EPCO能力,是行业内领先的知名企业。2024年上半年,公司营业收入同比增长1.76%,但归属于上市公司股东的净利润同比下滑26.07%,主要受销售收款减少和采购支出增加影响。
主要观点
1. 行业发展背景
- 洁净室行业是高端制造业的重要组成部分,随着半导体、光伏、新型显示等产业向中国转移,市场需求持续增长。
- 2024年上半年,公司境外营业收入同比增长42.74%,受益于东南亚市场承接全球半导体产能转移的趋势。
2. 公司业务模式
- 公司为客户提供一站式洁净室系统集成服务,涵盖设计、施工、运维等环节。
- 具备多项资质,包括机电工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级等,为业务提供技术保障。
- 主要客户包括三安集成、英诺赛科、富士康科技集团、中芯国际等业内知名企业。
3. 核心竞争力
- 技术优势:公司专注于高端洁净室工程,拥有65项专利,其中9项为发明专利,并具备领先的计算流体力学分析和空气采样分析技术。
- 工程经验:已成功实施数千项洁净室工程,积累了丰富的施工经验。
- 项目管理:建立了一套完善的质量管理体系,包括ISO9001、ISO14001和ISO45001认证,确保项目质量。
- 人才优势:重视人才培养,推行“师徒制”及多样化培训机制,提升团队整体素质。
- 客户关系:与多家知名客户建立了长期合作关系,客户重复订单比例较高。
4. 财务状况
- 营业收入:9.31亿元,同比增长1.76%。
- 净利润:5,697.85万元,同比下降26.07%。
- 现金流:经营活动产生的现金流量净额为-9,514.76万元,同比减少328.38%。
- 资产负债:总资产为18.77亿元,同比减少1.43%;净资产为10.49亿元,同比减少3.12%。
5. 风险提示
- 宏观经济波动:下游行业与经济周期密切相关,经济放缓可能影响业务发展。
- 行业竞争加剧:随着市场竞争的增加,公司需持续提升技术、管理与品牌优势。
- 毛利率波动:受行业竞争和成本控制影响,毛利率存在波动风险。
- 跨国管理风险:境外业务增长带来管理复杂性,需加强风险控制与资产管理能力。
关键信息
1. 股东与治理
- 公司已召开两次股东大会,会议内容符合法律法规和公司章程。
- 无利润分配或资本公积金转增股本预案。
2. 投资与财务
- 报告期内新增对外投资4,133.95万元,主要为战略投资上海合晶。
- 公司持有上海合晶股份,期末账面价值为10,889.23万元,累计公允价值变动为-4,110.77万元。
3. 资产与负债
- 货币资金:5.48亿元,同比下降24.16%。
- 应收票据:175.89万元,同比下降95.92%。
- 应收账款:4.27亿元,同比上升7.55%。
- 合同资产:4.87亿元,同比上升14.51%。
- 固定资产:4,423.93万元,同比上升13.74%。
- 投资性房地产:918.09万元,同比上升1433.33%。
- 应付账款:6.27亿元,同比微降0.38%。
- 其他应付款:4,937.78万元,同比上升94.19%。
4. 环境与社会责任
- 公司及子公司不属于重点排污单位,严格执行国家环保法规,未受到行政处罚。
- 倡导绿色办公,实施环境管理体系,致力于节能减排和污染防治。
未来展望
公司计划在2024年下半年实施五大经营方针,包括:
- 强化ESG理念,推动可持续发展;
- 优化工程技术,提供多元化服务;
- 拓展市场,提高投资效益;
- 加强国际合作,提升技术服务能力;
- 培养多元化人才,提升公司领导力与创新力。
公司将继续推进供应链分散布局,积极评估美洲、墨西哥等市场机会,不排除通过并购或策略联盟扩大业务版图。
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