2024-04-24-上交所-江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_329kb
报告摘要
江山欧派门业股份有限公司董事会审计委员会
关于天健会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告总结
一、事务所基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2011年成立,拥有证券业务从业资格,2023年审计业务收入达30.99亿元,服务客户涵盖制造业、信息传输、批发零售等多个行业。公司于2023年4月27日及5月22日通过董事会与股东大会程序续聘该事务所,程序合规。
二、2023年审计履职情况
天健会计师事务所对公司2023年度财务报告、内部控制有效性及关联资金往来等事项进行审计,签署审计报告,并与管理层就审计计划、独立性、风险判断等进行沟通,最终出具标准无保留意见审计报告。
三、审计委员会监督职责履行情况
- 选聘与资质审查:审计委员会审查事务所专业能力、独立性和诚信,认定其具备公司审计要求,审议通过续聘议案并提交董事会。
- 审前审中沟通:2023年11月及2024年4月分别召开两次沟通会,讨论审计计划、重点事项及进展。
- 审后沟通:2024年4月与会计师就审计完成情况、审计调整及报告出具进展等事项进行确认,保障审计质量。
四、总体评价
审计委员会认为天健会计师事务所2023年审计工作独立、客观、规范,按时完成审计任务,报告结论恰当,公司审计监督职责履行到位。
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