2024-08-28-上交所-春光科技2024年半年度报告_155页_2mb
报告摘要
2024年半年度报告总结
一、公司主营业务与财务表现
金华春光橡塑科技股份有限公司主要从事清洁电器软管、配件及整机的研发、生产和销售。2024年上半年,公司营业收入为8.96亿元,同比增长0.44%,但由于市场竞争激烈、客户降本需求及原材料价格波动等因素,净利润同比下降88.05%,扣除非经常性损益的净利润同比下降93.54%。公司毛利率较低,影响了整体盈利水平。
二、报告期内经营分析与风险因素
(一)业务与市场分析
公司产品主要应用于吸尘器、洗地机、扫地机器人等清洁电器领域,并逐步拓展至国际市场。报告期内,公司在马来西亚、越南等国家和地区设立了生产基地,以应对国际贸易环境变化和降低生产成本。
(二)主要风险因素
1、 原材料价格波动风险:主要原材料如聚乙烯、PVC等价格受石油价格影响较大,对公司盈利能力产生不利影响。
2、 市场竞争风险:清洁电器软管行业竞争激烈,公司面临降价压力,需持续技术创新提升竞争力。
3、 客户集中度风险:公司客户较为集中,尤其是整机代工业务客户,若主要客户减少采购,将影响业绩。
4、 应收账款回收风险:公司应收账款较高,账龄较长的款项增加信用减值风险。
5、 汇率波动风险:公司境外销售收入占比高,人民币升值可能影响出口业务的竞争力。
三、公司战略布局与未来规划
(一)产品与技术研发
公司不断提升技术创新能力,开发高附加值产品,如高强度电子软管、伸缩软管等,并持有243项专利。发行限制性股票激励计划,加强人才维护与激励。
(二)国际化布局
报告期内新增越南Suntone工业公司等境外子公司,扩大海外产能,降低贸易政策变动风险。回购部分股票,增强投资者信心。
(三)费用控制与管理
公司加强成本控制,通过提高生产效率、减少不必要的支出等方式优化管理,但期间费用率较高,影响净利润。
四、财务数据摘要
- 营收:8.96亿元,同比增长0.44%,主要依赖境外市场增长。
- 净利润:401.6万元,同比下降88.05%,扣非净利润203.7万元,同比下降93.54%。
- 每股收益:0.03元,同比下降87.50%。
- 资产负债率:约7.62%,偿债能力尚可。
五、重要事项
- 股份回购:累计回购股票138.05万股,金额1294万元。
- 风险应对:通过建立境外生产基地、研发投入和技术创新缓解部分风险,但仍面临较大经营压力。
综上,公司面临多重经营压力,但在国际布局和技术创新方面有所动作。投资者需密切关注市场竞争加剧及盈利改善的进程。
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