2016-03-29-上交所-中航直升机股份有限公司2015年年度报告_120页_1mb
报告摘要
中航直升机股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码:600038
- 公司简称:中直股份
- 公司全称:中航直升机股份有限公司
- 法定代表人:余枫
- 注册地址:哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼
- 办公地址:哈尔滨市平房区友协大街15号
- 股票上市交易所:上海证券交易所
- 股票代码:600038
- 股票简称:中直股份
- 审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
- 审计意见类型:标准无保留意见
财务概况
2015年主要财务数据
- 营业收入:12,544,121,413.65元,同比增长0.71%
- 归属于上市公司股东的净利润:437,050,786.65元,同比增长31.71%
- 扣除非经常性损益后的净利润:423,361,673.43元,同比增长39.38%
- 基本每股收益:0.7414元/股,同比增长31.71%
- 加权平均净资产收益率:6.8780%,同比增长1.3775个百分点
2015年利润分配预案
- 每10股派发2.5元,共派发147,369,179元现金红利
- 不进行资本公积金转增股本
- 剩余未分配利润结转以后年度分配
非经常性损益
- 非经常性损益总额:13,689,113.22元
- 主要项目包括:政府补助、资产处置损益等
公司业务概要
主要业务及行业情况
- 主要业务:航空产品制造及销售、风机产品制造及销售
- 行业地位:国内直升机制造业的主力军,拥有多种型号直升机及零部件
- 产品改进与服务:提供客户化改进和一体化服务方案
- 市场拓展:与紫荆花通航、英安通航、俄罗斯福莱航空公司等签订销售合同,开拓国内外市场
资产与负债情况
- 总资产:22,693,368,055.27元,同比增长11.32%
- 流动资产:19,097,975,464.02元,同比增长14.73%
- 非流动资产:3,595,392,591.25元,同比下降3.87%
- 主要负债:短期借款415,000,000元,应付票据3,031,334,532.47元,应付账款5,634,302,758.32元,预收账款5,447,943,348.82元
公司发展战略与经营分析
行业竞争格局
- 全球主要直升机制造商:空客、西科斯基、贝尔、波音、俄罗斯直升机公司
- 国内发展情况:与国际相比仍存在一定差距,但通过自主创新和转型升级已取得显著进展
公司发展战略
- 直升机领域:以体系建设为中心,提升研发、适航、营销和服务能力
- 固定翼机领域:以Y12和Y12F型飞机为平台,重点发展客户化改进改型
- 国际合作:与西科斯基、空客直升机等开展合作,拓展国际业务
- 军民融合:加强维修保障业务,推进军民一体化服务保障体系建设
经营计划
- 推进型号研制:完成AC352首飞、AC312E首飞、AC312C详细设计、AC311A完成AEG评审
- 提升产品质量:加强质量管理,确保产品交付质量
- 开拓市场:加快通航业务发展,提升市场占有率
面临的风险与挑战
- 宏观经济波动风险:航空制造业受经济景气度影响较大,需应对经济新常态带来的挑战
- 政策性风险:直升机产业发展受国家政策影响,需关注政策调整对业务的影响
- 产品质量与安全生产风险:高科技产品,需严格管理,避免因质量问题导致客户订单延迟或取消
- 原材料短缺及价格波动风险:特种材料短缺可能影响生产进度和成本控制
- 技术风险:需持续创新,提升技术水平以适应市场需求
- 资源分散管理风险:公司资产分布广泛,对运营管理提出更高要求
其他重要事项
- 利润分配情况:2015年利润分配方案已通过股东大会审议
- 关联交易:公司与中航工业其他成员单位存在资金往来,但未发生重大关联交易
- 公司治理:修订多项治理文件,完善公司治理结构
- 研发投入:研发投入332,534,393.43元,同比增长25.57%,占营业收入比例2.65%
- 现金流情况:2015年现金及现金等价物净增加额为-14,443.95万元
结论
中航直升机股份有限公司在2015年实现了稳定增长,净利润和基本每股收益均有显著提升。公司通过加强研发、优化管理、拓展市场等方式,逐步从传统制造商向集成服务商转型。尽管面临宏观经济波动、政策变化、技术发展等多重挑战,公司仍积极应对,提升自身竞争力,为未来发展奠定坚实基础。
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