2024-12-27-港交所-冠忠巴士集团_中期报告2024_x2f_2025_31页_2mb
报告摘要
冠忠巴士集团有限公司中期业绩总结
经营业绩分析
截至二零二四年九月三十日止六个月,本公司中期已审核简明综合业绩如下:
- 收入:本期内收入为约1,112,200,000港元,较上年同期893,300,000港元增长24.5%。
- 除税前溢利:期间除税前溢利为10,407,000港元,对应除税后溢利总额9,366,000港元。
- 每股基本盈利:母公司普通股股东每股基本盈利为1.34港仙,摊薄后基本每股盈利也是1.34港仙。
- 增长动力:增长主要由香港跨境及MICE旅游复苏驱动。
分类经营情况
- 非专利巴士分類:收入较上年同期增长26.4%,主要因两岸游客增长及MICE活动复苏。
- 豪华轿车分類:收入增长53.4%,跨境豪华轿车服务需求显著上升。
- 专利巴士及公共小巴分類:收入轻微上升12.2%,受运营成本上升部分抵消。
- 中國內地业务分類:收入下降10.7%,但盈利能力受景区及酒店业务推动。
财务状况
中期简明综合财务资料未经审计,但由审核委员会审阅。
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资产与负债:
- 非流动资产总额为3,655,363千港元。
- 流动负债总额906,633千港元,流动资产净额199,031千港元。
- 资产净值1,928,863千港元,较上年略有增加。
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季度变化:
- 截至2024年9月30日,资产负债比约为81.8%。
营运资金与融资
- 现金流:期间经营现金流净额为169,128千港元。
- 融资状况:未偿还债务总额约1,648,600,000港元,主要为银行借款。
- 未来展望:集团将在下半年专注于大屿山启德体育园和深中通道等项目所带来的增长机会。
风险因素
- 财务风险:债务率高企,需关注偿债压力。
- 运营成本:受到劳务及燃油价格上涨影响。
- 汇率风险:港元兑人民币汇率波动存在对外汇收入影响。
- 市场环境:全球地缘政治变化可能导致需求波动。
管理层讨论与战略
- 未来战略重点:自动公交车服务、智慧出行系统、自动驾驶巴士试点工作。
- 发展目标:继续加强大灣区跨境运输与服务,推动跨境服务多元化。
整体来看,集团业务多元化程度高,主营业务稳健增长,需关注债务与运营成本压力,以及政策及市场变化带来的影响。
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