2016-03-23-深交所-利达光电_2015年年度报告_141页_970kb
报告摘要
利达光电股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本概况与业务
- 公司名称: 利达光电股份有限公司(股票代码:002189)
- 主营业务: 光学光电子行业,细分行业为光学元件与组件加工业,产品应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等领域。
- 核心竞争力:
- 技术研发优势:拥有国际一流的光学加工设备和检测仪器。
- 品质保障能力:通过ISO9001、ISO14001等认证,并建立严格品控体系。
- 客户资源:与索尼、爱普生、富士、尼康等国际知名企业合作。
- 行业地位: 全球数码光学精密零组件市场份额领先。
主要财务指标与表现
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财务概况:
- 2015年实现营业收入8.01亿元,同比增长13.11%。
- 归属于上市公司股东的净利润1,578.46万元,同比增长14.76%。
- 基本每股收益0.08元,同比增长14.29%。
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利润构成:
- 主营业务利润贡献占比高,光学主业收入7.50亿元,其他业务收入0.51亿元。
- 营业成本同比增加16.88%,毛利率受规模效应影响略有下降。
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资产负债情况:
- 资产总额85.09亿元,负债总额27.24亿元,资产负债率32.01%。
- 流动资产中货币资金和应收账款占比高,体现了较强的运营资金储备。
管理层讨论与战略重点
- 战略方向: 坚持“千亿”战略,以创新为驱动,推进产品结构调整和产业升级。
- 2015年经营成果:
- 实现营业收入8.01亿元,利润总额1,502万元。
- 加强研发投入,申请专利12项,技术创新取得突破。
- 深化自动化与精益生产,管理水平进一步提升。
- 未来计划:
- 2016年重点推进薄膜技术、自动化制造、国际品牌建设三大方向。
- 持续优化成本管控,提升市场竞争力。
风险管理与未来展望
- 行业风险:
- 传统数码光学市场下滑,需应对行业竞争加剧。
- 技术更新快,需持续投入研发保持领先地位。
- 经营风险:
- 人工成本上升和汇率波动对盈利的影响。
- 原材料价格变化和供应链风险。
- 发展展望:
- 抱括智能手机、VR/AR、车联网等新兴领域的机遇。
- 持续提升技术含量,拓展国际市场。
财务数据摘要
- 关键比率:
- 毛利率:约15.68%,略有下滑但稳定。
- 净资产收益率 (ROE):约3.05%。
- 存货周转率:反映库存管理效率提高。
备查文件目录:
详见报告末尾,内容包括财务报表、审计报告等。
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