2021-08-26-深交所-帝科股份_2021年半年度报告_147页_856kb
报告摘要
无锡帝科电子材料股份有限公司2021年半年度报告总结
核心内容概述
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)是一家专注于高性能电子材料研发、生产和销售的企业,主要服务于光伏新能源与半导体电子领域。公司2021年上半年实现营业收入1,395,367,834.99元,同比增长179.38%;归属于上市公司股东的净利润为68,266,427.55元,同比增长41.38%;扣除非经常性损益后的净利润为59,303,645.32元,同比增长170.90%。公司未派发现金红利、送红股或转增股本。
主要观点与关键信息
1. 公司主要业务及产品
- 光伏新能源领域:公司主要产品为用于光伏电池金属化环节的导电银浆,包括P型BSF电池、PERC电池、N型TOPCon电池、HJT电池、IBC电池等不同技术类型的银浆产品,以及无网结网版细线印刷技术、分步印刷技术等。
- 半导体电子领域:公司还提供不同导热系数的导电粘合剂产品,用于高可靠性芯片封装、LED芯片固晶粘接、电子元器件与模组粘接组装等。
2. 经营模式
- 采购模式:以产定购,多供应商策略,确保原材料质量和供应安全。
- 生产模式:以销定产,自行生产,无外协加工。
- 销售模式:以直销为主,辅以经销,注重客户关系维护与技术支持。
- 研发模式:自主研发,设立研发中心,以市场和技术需求为导向。
3. 业绩驱动因素
- 技术创新和产品研发:公司持续进行技术升级,推出全品类导电银浆产品,提升电池转换效率。
- 优质客户和品牌建设:与多家光伏行业知名厂商建立长期合作关系,提升品牌影响力。
- 市场拓展:加大销售资源投入,提升市场份额。
4. 行业前景
- 全球光伏行业:全球新增光伏装机量持续增长,预计到2050年光伏在总发电量中的占比将达24%。
- 导电银浆市场:随着N型高效电池技术的发展,导电银浆用量将显著增加,市场前景广阔。
5. 非经常性损益
- 投资收益:公司通过白银期货合约和外汇衍生产品进行对冲操作,产生投资损失。
- 公允价值变动损益:主要来自白银期货和外汇衍生产品的浮动收益。
6. 财务状况
- 营业收入:同比增长179.38%,主要得益于市场需求增长和银点价格上涨。
- 净利润:同比增长41.38%,受益于技术提升和市场拓展。
- 经营活动现金流:净额为-167,956,147.77元,同比有所改善。
- 投资活动现金流:净额为14,430,388.84元,主要用于购建长期资产。
- 筹资活动现金流:净额为235,629,730.76元,主要来自募集资金。
7. 资产与负债
- 货币资金:期末金额为260,107,347.73元,同比增长。
- 应收账款:期末金额为668,582,696.97元,同比增长。
- 存货:期末金额为211,456,956.88元,略有下降。
- 固定资产:期末金额为32,188,472.33元,略有下降。
- 在建工程:期末金额为63,986,786.17元,同比增长,主要因募投项目推进。
- 应付账款:期末金额为113,098,367.74元,同比增长。
8. 募集资金使用情况
- 募集资金总额:35,056.26万元。
- 已投入募集资金:17,075.36万元,主要用于募投项目。
- 闲置募集资金管理:使用不超过26,000万元进行现金管理,主要用于购买理财产品和定期存款。
9. 风险因素
- 行业周期性波动风险:光伏行业受政策和技术影响较大。
- 市场竞争加剧:行业竞争日益激烈。
- 持续研发与创新风险:需持续投入研发,保持技术领先。
- 毛利率下滑风险:成本上升可能影响利润。
- 汇率波动风险:影响公司财务状况。
- 经营活动现金流为负风险:需关注现金流管理。
- 应收账款回款风险:需加强回款管理。
关键信息汇总
财务数据
- 营业收入:1,395,367,834.99元(同比增长179.38%)
- 净利润:68,266,427.55元(同比增长41.38%)
- 扣非净利润:59,303,645.32元(同比增长170.90%)
- 经营活动现金流净额:-167,956,147.77元
- 投资活动现金流净额:14,430,388.84元
- 筹资活动现金流净额:235,629,730.76元
- 现金及现金等价物净增加额:84,001,042.51元
产品与技术
- 主要产品:导电银浆、导电粘合剂。
- 技术优势:掌握玻璃体系、有机体系、银粉体系等核心技术,产品性能优异。
- 研发投入:2021年上半年研发投入4,884.33万元,同比增长191.30%。
市场与客户
- 客户资源:与通威太阳能、天合光能、晶科能源、晶澳太阳能等知名厂商建立合作关系。
- 市场拓展:加大销售投入,提升市场份额。
投资与研发
- 募集资金:35,056.26万元,已投入17,075.36万元。
- 募投项目:包括年产500吨正面银浆搬迁及扩能建设项目、研发中心建设项目等。
- 研发中心:上海研发中心预计2021年第三季度投入使用,增强研发实力。
风险管理
- 风险因素:包括行业周期性波动、市场竞争、持续研发、毛利率下滑、汇率波动、现金流为负、应收账款回款等。
- 应对措施:通过技术升级、市场拓展、产品多样化等方式应对风险。
总结
无锡帝科电子材料股份有限公司在2021年上半年取得了显著的业绩增长,主要得益于技术创新、市场拓展和产品升级。公司专注于光伏新能源和半导体电子领域,拥有强大的研发能力和优质客户资源,形成了良好的品牌形象。尽管面临诸多风险,但公司通过多种措施积极应对,确保了业务的稳定发展。未来,公司将继续加大研发投入,推进募投项目建设,提升市场占有率和品牌影响力,与全球光伏行业共同成长。
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