2021-08-29-深交所-中广核技_2021年半年度报告_218页_2mb
报告摘要
中广核核技术发展股份有限公司2021年半年度报告总结
核心内容概述
中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月发布其半年度报告,总结了2021年1月至6月的经营状况、业务发展、财务表现及公司治理情况。公司坚持高质量发展主题,围绕“A+战略”推动业务创新与拓展,积极应对疫情和外部环境不确定性带来的挑战,为全年经营目标打下良好基础。
主要观点与关键信息
一、财务表现
- 营业收入:2021年上半年实现33.34亿元,同比增长12.40%。
- 净利润:归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元,同比下降34.99%;扣除非经常性损益的净利润为0.49亿元,同比下降69.52%。
- 现金流量:经营活动产生的现金流量净额为-2.10亿元,同比下降162.65%;投资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元,同比下降399.53%。
- 利润分配:公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
二、主要业务发展
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电子加速器研发与制造:
- 上半年新签加速器订单36台套,同比增长33%。
- 完成首台海外项目安装移交(泰国首个消毒灭菌项目)。
- 加快辐照业务布局,戈瑞东莞粤海项目顺利试产、金沃科技长沙宁乡项目获批。
- 营业收入同比增长63.43%,成为增长最快板块。
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新材料业务:
- 上半年销售22.46万吨,同比增长21.34%。
- 营业收入同比增长12.58%,继续作为公司主要收入来源。
- 产品包括线缆高分子材料、特种改性材料、辐照交联发泡材料、医用熔喷材料等,广泛应用于多个行业。
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核环保业务:
- 推进电子束治污技术在多个领域应用,如制药废水、医疗固废、焦化废水等。
- 已完成多个项目,包括山东巨野危废浓液、湖北汉川医疗固废等,显示公司技术处于国内首创、世界领先水平。
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医疗健康业务:
- 医疗科技公司取得三类医疗器械经营许可资质,启动技术文件汉化工作。
- 聚焦质子治疗肿瘤系统装备及放射性医用同位素制备,推动国产化。
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进出口贸易:
- 营业收入同比下降59.97%,主要受国六政策影响。
- 其他业务收入同比增长54%,主要得益于远洋运输业务和房地产业务。
三、行业格局与发展
- 核技术应用产业:符合国家战略,与人民美好生活密切相关,应用领域包括生态文明建设、人民健康、公众安全等。
- 电子加速器:国产化和低成本是推广基础,国内加速器在300keV-15MeV能量范围内已具备量产能力。
- 辐照加工服务:我国在辐照交联电线电缆、消毒灭菌等领域发展迅速,但在油墨固化等领域仍与国际先进存在差距。
- 核环保:我国核技术在环保领域应用领先,电子束治污技术已实现商业化应用,市场前景广阔。
- 新材料:行业潜力巨大,预计未来5年市场需求增长10%,到2025年市场空间将超过500亿元。
四、核心竞争力
- 战略引领优势:以“美丽中国、平安中国、健康中国”为指引,围绕“A+战略”布局。
- 市场领先优势:国内工业电子加速器研发与制造的龙头企业,辐照加工服务领先。
- 科技创新优势:2021年上半年新获授权专利34项,承担12项标准建设。
- 合作与研发:与IBA合作推进质子治疗装备国产化,开展低能电子束灭活新冠病毒研究。
五、风险与应对措施
- 经营业绩风险:受疫情和外部环境影响,经济恢复基础不牢固,公司通过加强市场开拓、成本控制等应对。
- 应收账款与存货风险:市场竞争导致资金占用,公司加强客户跟踪、销售回款激励及“两金”管控。
- 新业务市场开拓风险:核环保、医疗健康等新领域发展时间短,公司通过示范项目覆盖、营销团队建设等应对。
- 改革与创新风险:公司推进治理机制、用人机制、考核激励机制、监督保障机制等,以促进高质量发展。
- 安全生产风险:公司加强安全管理,推进安全文化建设,落实安全生产三年行动计划,确保疫情防控。
六、公司治理
- 股东大会情况:召开2021年第一次临时股东大会及2020年年度股东大会,投资者参与比例分别为46.40%和54.88%。
- 高管变动:部分董事、监事、高级管理人员职务变动,包括独立董事补选、董事和监事离任及聘任等。
总结
中广核核技术发展股份有限公司在2021年上半年积极应对市场变化,推动主营业务高质量发展,围绕“A+战略”拓展业务领域。尽管部分业务如辐照加工和新材料增长显著,但整体净利润下降,反映出公司在成本控制和市场拓展方面的挑战。公司通过加强研发投入、优化管理、推进改革等方式提升竞争力,并在核环保、医疗健康等新领域取得进展,为未来增长奠定基础。同时,公司面临应收账款与存货占压资金、新业务市场开拓、安全生产等多重风险,需持续加强管理与创新以应对。
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