2023-03-14-上交所-恒丰纸业2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_8页_607kb
报告摘要
牡丹江恒丰纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告总结
核心内容概述
本报告是天健会计师事务所(特殊普通合伙)对牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“恒丰纸业公司”)2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。报告旨在确认汇总表内容是否真实、准确、完整,是否符合相关监管要求。
主要观点
- 审计目的:确认恒丰纸业公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况是否符合监管规定。
- 报告使用者:本报告仅供恒丰纸业公司年度报告披露时使用,不得用于其他目的。
- 管理层责任:恒丰纸业公司管理层需按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年2月修订)》的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整。
- 审计责任:注册会计师的责任是根据中国注册会计师执业准则,对汇总表发表专项审计意见。
- 审计过程:注册会计师实施了包括核查会计记录在内的审计程序,以获取合理保证,确保汇总表不存在重大错报。
- 审计结论:注册会计师认为,恒丰纸业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合监管要求,如实反映了2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
关键信息
非经营性资金占用情况
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / |
其他关联资金往来情况
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.09 | 6.69 | 6.69 | - | 销售材料 | 经营性往来 |
| 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 1.09 | 2.18 | - | 出租房屋 | 经营性往来 |
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.47 | 0.47 | - | 销售水电 | 经营性往来 |
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.39 | 0.39 | - | 销售材料 | 经营性往来 |
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4.77 | 4.77 | - | 出租房屋 | 经营性往来 |
| 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.19 | 0.19 | - | 加工费 | 经营性往来 |
| 黑龙江恒科汉麻研发中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.35 | 0.35 | - | 销售水电 | 经营性往来 |
| 黑龙江恒科汉麻研发中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 6.78 | 6.78 | - | 出租房屋 | 经营性往来 |
| 黑龙江恒科汉麻研发中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 7.98 | 7.98 | - | 检测费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 28.71 | 29.80 | / | / | / |
专项审计说明
本专项审计说明后附的文件复印件仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,以及谢军、翟文杰是中国注册会计师。未经书面同意,不得用于其他用途或向第三方披露。
注册会计师信息
- 注册会计师:谢军
- 注册会计师:翟文杰
报告日期
二〇二三年三月十三日
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