2016-03-28-深交所-西部材料_2015年年度报告_141页_1mb
报告摘要
西部金属材料股份有限公司2015年度报告总结
核心内容概览
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度报告反映了公司在过去一年的经营状况、财务表现、业务发展及未来规划。报告指出公司主营业务为稀有金属材料的研发、生产和销售,涵盖钛材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品六大板块。公司主要采用来料加工和买断加工两种模式,其中买断加工模式需承担稀有金属价格波动风险。
主要观点
财务表现
- 营业收入:2015年公司营业收入为9.83亿元,同比下降19.73%,主要受市场环境不景气影响。
- 净利润:归属于上市公司股东的净利润为-1.32亿元,同比下降2517.32%;扣除非经常性损益的净利润为-1.53亿元,同比下降660.78%。
- 现金流:经营活动产生的现金流量净额为-2,576.7万元,同比下降135.62%;筹资活动产生的现金流量净额为1.71亿元,同比增长1362.02%。
营业收入构成
- 钛制品:2015年销售额为6.82亿元,占营业收入比重69.41%,同比下降18.68%。
- 其他稀有金属:销售额为2.50亿元,占营业收入比重25.44%,同比增长0.99%。
- 其他收入:销售额为0.51亿元,占营业收入比重5.16%,同比下降63.26%。
营业成本构成
- 原材料:占营业成本比重68.88%,同比下降0.11%。
- 人工费用:占营业成本比重11.16%,同比增长0.62%。
- 折旧费:占营业成本比重7.23%,同比增长0.73%。
- 动力费:占营业成本比重5.34%,同比增长0.10%。
- 加工费:占营业成本比重5.27%,同比下降1.59%。
研发投入
- 2015年研发投入为8,171.37万元,占营业收入比重8.31%,同比增长12.84%。
- 研发人员数量为151人,占员工总数的10.54%,同比增长2.03%。
- 研发投入资本化金额为6,252.15万元,占研发投入比重76.51%,同比增长40.34%。
业务发展
- 公司积极实施创新驱动发展战略,重点布局军工、核电、环保等领域,完成了多项技术开发和产品评审。
- 公司持续推进精细化管理,提升生产效率,优化产品结构,增强市场竞争力。
- 公司计划加快“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”、“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”等项目的建设,以提升公司盈利能力。
关键信息
公司治理与战略发展
- 公司是稀有金属新材料行业的领先者,依托控股股东西北有色金属研究院的科研实力,推动科技成果转化和产业化。
- 公司未来战略重点包括产品战略、科技发展战略、国际化发展战略和人才发展战略,旨在打造全球领先的稀有金属材料加工基地。
风险与对策
- 市场风险:公司面临市场需求不足和竞争加剧的问题,计划通过产品结构调整、技术攻关和提升服务质量来增强市场竞争力。
- 财务风险:公司资产负债率较高,流动资金需求大,计划通过融资降低负债率,优化财务结构。
股东与管理层信息
- 公司控股股东为西北有色金属研究院,实际控制人为陕西省财政厅。
- 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 公司董事会、监事会及高管人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整。
重要事项
- 利润分配:公司近三年均未派发现金红利,不进行资本公积金转增股本。
- 审计机构变更:公司于2015年改聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,此前为众环海华会计师事务所。
- 关联交易:公司与控股股东及关联方存在多项关联交易,主要涉及采购和销售商品及劳务,定价原则为公允定价,采用市场定价方式。
总结
西部金属材料股份有限公司在2015年面临行业低迷和市场竞争加剧的挑战,营业收入和净利润均出现大幅下降。公司通过推进股权融资、加大研发投入、优化产品结构和提升运营效率,努力实现扭亏为盈。公司未来将继续以国家重点战略需求为牵引,强化科技创新,拓展国际市场,推动产业转型升级,打造全球领先的稀有金属材料加工基地。
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