2024-08-20-深交所-大连重工_2024年半年度报告_195页_1mb
报告摘要
大连华锐重工集团股份有限公司2024年半年度报告总结
核心内容概览
大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)在2024年上半年实现了营业收入70.06亿元,同比增长12.50%;归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元,同比增长22.94%。公司未派发现金红利,也未进行送红股或公积金转增股本。公司经营状况良好,主要业务、产品及经营模式保持稳定,未发生重大变化。
主要观点与关键信息
1. 公司简介与财务表现
- 公司名称:大连华锐重工集团股份有限公司
- 股票代码:002204
- 上市交易所:深圳证券交易所
- 法定代表人:孟伟
- 财务指标:
- 营业收入:70.06亿元(同比增长12.50%)
- 归属于上市公司股东的净利润:2.74亿元(同比增长22.94%)
- 基本每股收益:0.1427元/股(同比增长23.66%)
- 总资产:250.76亿元(同比增长3.26%)
- 归属于上市公司股东的净资产:71.11亿元(同比增长1.91%)
2. 主要业务与产品
公司主要业务涵盖:
- 物料搬运设备板块:包括装卸机械、起重机械、港口机械等,用于散料搬运和工业设备起升搬运。
- 新能源设备板块:包括风电零部件、核电站专用起重机等,用于风能与核能的转换和搬运。
- 冶金设备板块:包括炼焦机械、连铸机械、轧钢机械等,用于冶金工业的原料冶炼与加工。
- 核心零部件板块:包括传动与控制系统、船用设备等,用于多种工业场景的动力传递与控制。
- 工程总包项目板块:涵盖环保工程、冶金工程等,提供EPC交钥匙服务。
- 其他:包括产品设计、安装、检测、维保等辅助服务。
3. 经营模式
- 采购模式:采用集中管理、分散采购,注重精益采购和供应链对标。
- 生产模式:订单式生产,整机产品为非标定制,核心零部件为批量生产。
- 销售模式:以交钥匙方式为主,部分产品通过总包方再装配,采用赊销方式,客户需预付部分货款,交货后形成应收账款,质保期满后回收尾款。
4. 行业发展与政策支持
- 重型机械行业是国民经济和国防建设的重要组成部分,国家支持其转型升级,推动智能制造、绿色制造和高端装备制造。
- 2024年公司受益于政策支持,实现营业收入和利润的稳步增长,尤其是物料搬运设备和冶金设备板块。
5. 报告期内主要经营情况
- 设计研发:完成107项新产品开发和关键技术攻关,获得多项专利和奖项。
- 市场拓展:新增订货同比增长13%,其中出口订货增长18%,在国内外多个领域实现业务拓展。
- 风险管控:构建全面风险管理体系,提升全周期风险管控能力,确保销售合同无重大风险。
- 精益管理:推动“质量上上”和“精益管理”专项行动,实现合同履约率99.4%,生产周期压缩10%以上,得到客户高度认可。
6. 核心竞争力分析
公司具备以下核心竞争力:
- 技术制造优势:拥有国家级技术中心、实验室及研发中心,具备机电液一体化设计与制造能力。
- 产品结构优势:产品结构合理,传统主导产品保持竞争优势,同时拓展新能源和工程总包业务。
- 市场品牌优势:在业内享有良好声誉,拥有250多项“中国第一”产品,树立行业领先地位。
- 人力资源优势:实施“人才强企战略”,培养多层次人才,拥有3个国家级技能大师工作室。
- 顾客资源优势:与多家央企建立战略合作关系,形成稳定的客户基础。
- 国际化优势:设立多个海外公司,拓展国际市场,产品远销95个国家和地区,实现出口订货增长。
7. 财务分析与主要财务数据变动
- 营业收入构成:主要由专用设备制造业构成,占100%。
- 主要财务数据变动:
- 销售费用:同比增长31.36%,主要由于预计费用计提的预计负债增加。
- 所得税费用:同比增长65.22%,主要由于营业收入增长。
- 经营活动产生的现金流量净额:由负转正,同比增长35.92%,主要由于加强资金滚动预算管理,优化付款条款。
- 投资活动产生的现金流量净额:同比下降51.53%,主要由于偿还银行借款增加。
- 利息费用:同比增长98.73%,主要由于银行借款增加。
- 利息收入:同比下降31.14%,主要由于银行存款减少。
- 营业利润:同比增长31.76%,主要由于营业收入增长。
- 利润总额:同比增长27.95%,主要由于营业收入增长。
- 净利润:同比增长22.94%,主要由于营业收入增长。
8. 资产及负债状况
- 资产构成:货币资金、应收账款、存货等资产有所变动,其中应收账款增长22.45%,主要由于销售增加。
- 负债构成:短期借款、长期借款等有所增长,主要由于新增银行借款。
- 资产权利受限情况:部分货币资金和应收票据受限,主要为银行承兑汇票保证金及质押。
9. 投资状况分析
- 总体投资情况:报告期投资额为22.84亿元,同比增长49.25%。
- 非金融投资:包括大型高端风电核心零部件智能制造项目、中革基地大兆瓦风电“齿轮箱+”研制项目、射阳基地风电塔筒智能制造项目等。
- 金融资产投资:持有境内外股票,主要为重庆钢铁,期末账面价值为369.54万元,本期公允价值变动损益为-139.04万元。
风险与应对措施
公司面临的主要风险包括市场风险、交易违约风险、法律风险、操作风险等,已采取以下措施进行应对:
- 明确交易原则,避免以投机为目的的外汇交易。
- 制定相关管理制度,加强内部审批与信息披露。
- 选择结构简单、流动性强、风险可控的产品。
- 选择资信良好的交易对手。
- 指定负责部门,确保制度执行。
- 严格预测外币收付汇及借款时间,确保套期保值交割时间匹配。
总结
大连华锐重工集团股份有限公司在2024年上半年表现出色,营业收入和利润均实现增长,同时加强了风险管控和精益管理,推动了业务转型和产品结构调整。公司具备强大的技术制造能力、合理的产品结构、良好的市场品牌和国际化优势,未来有望在政策支持和市场需求增长的推动下持续发展。
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