2024-04-22-上交所-圣龙股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告_3页_197kb
报告摘要
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司审计委员会报告总结
根据相关法律制度及公司规定,宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况进行如下总结:
一、会计师事务所基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,上年末执业注册会计师 2,064 人,签署过证券服务业务的注册会计师 780 人。2023 年审计业务收入 30.99 亿元,审计收费总额 6.63 亿元。
二、审计委员会监督职责履行
审计委员会依据相关规则履行监督职责,包括:
- 检查会计师的专业资质和独立性,确认其满足公司审计需求;
- 与审计会计师进行审前沟通(2023 年 12 月 15 日)和审计情况沟通(2024 年 2 月 5 日);
- 审议公司年度报告相关议案(2024 年 3 月 18 日会议)。
三、审计结论及最终意见
天健所认为公司 2023 年度财务报表公允列报,内部控制有效,并出具标准无保留意见审计报告。
四、总体评价
审计委员会认为天健所在年报审计过程中表现良好,专业素质高,工作规范,切实履行职责,维护公司利益,并计划继续发挥监督职能,提高财务信息披露质量。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月19日
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载