2021-06-16-深交所-鞍重股份_2020年年度报告(更新后)_206页_2mb
报告摘要
鞍山重型矿山机器股份有限公司2020年年度报告总结
核心内容概述
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“鞍重股份”)2020年年度报告展示了公司在该年度的经营状况、财务表现及未来发展展望。公司主要业务涵盖煤炭、矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造、销售和服务,产品线丰富,包括振动筛、破碎机、PC生产线等,涉及多个行业领域。报告中提到,公司控股股东已变更为上海翎翌科技有限公司,实际控制人变更为黄达。
主要观点与关键信息
财务表现
- 营业收入:2020年实现290,153,380.58元,同比增长30.61%。
- 净利润:归属于上市公司股东的净利润为5,051,489.66元,同比下降53.88%。
- 扣非净利润:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,272,496.45元,同比下降203.18%。
- 现金流:经营活动产生的现金流量净额为20,960,879.79元,同比增长134.83%。
- 资产负债:总资产为907,550,455.51元,较2019年略有下降;归属于上市公司股东的净资产为779,580,261.24元,同比增长0.59%。
主营业务
- 收入构成:公司收入主要来源于重型机器制造业(55.73%)和贸易(42.08%)。
- 产品结构:振动筛及PC生产线占营业收入的37.78%,贸易占42.08%,备件占12.88%,租赁占2.19%,其他产品占5.06%。
- 成本结构:重型机器制造业成本占比最高,为47.32%;贸易成本占51.43%;租赁成本占1.25%。
营业收入变动原因
- 受新冠疫情影响,新增订单减少,导致重型机器制造业收入同比下降26.73%。
- 贸易收入因新增有色金属贸易业务而增长。
- 公司对存货及固定资产进行了减值测试,导致资产减值损失增加。
营业成本变动原因
- 重型机器制造业:营业成本同比下降23.65%,主要由于原材料和人工成本下降。
- 贸易:营业成本与收入基本持平,占比较高。
- 租赁:营业成本同比增长295.63%,主要由于租赁业务扩展。
营业利润变动原因
- 非经常性损益:投资收益和公允价值变动损益显著,但资产减值损失增加,导致营业利润下降。
- 其他非主营业务收入:包括公允价值变动损益、资产减值、营业外收入和支出等。
研发投入
- 2020年研发投入为15,637,731.59元,占营业收入的5.39%,与2019年相比略有下降。
- 公司拥有104项授权专利,其中15项为国家发明专利,89项为实用新型专利,具备较强的研发实力。
投资与募集资金
- 公司在2020年实缴参股公司江苏众为智能科技有限公司的投资款4,282,890.00元。
- 募集资金使用情况:截至2020年底,累计使用募集资金23,256.34万元,主要用于置换自筹资金、偿还银行借款、设立子公司及补充流动资金。
- 募集资金余额:21,151.47万元,其中用于购买理财产品20,700.00万元,剩余部分存放于募集资金专户。
投资项目调整
- 公司决定终止部分募集资金项目,如“多单元组合振动筛建设项目”和“工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目”,并将结余募集资金及超募资金用于补充流动资金。
公司业务与市场前景
业务拓展
- 公司积极拓展装配式建筑领域,开发了多个系列的PC生产线及相关设备,具备较强的研发与服务能力。
- 公司致力于提升产品质量与服务,推行“精细服务”,为客户提供定制化解决方案。
市场前景
- 随着供给侧结构性改革和科技创新,钢铁、煤炭产业效益持续好转,矿山机械产品需求增长。
- 装配式建筑政策推动行业发展,为公司拓展市场提供了良好机遇。
- 公司预计随着全球经济复苏,市场需求将逐步回暖,有助于提升公司业绩。
公司治理与风险提示
- 公司已通过ISO9001、GB/T24001、GB/T28001等国际认证,具备良好的质量与管理体系。
- 报告中提示了未来经营中的风险,包括市场波动、疫情对市场需求的影响、投资收益的不确定性等。
总结
鞍重股份在2020年面对疫情带来的市场低迷,仍实现了营业收入增长,但净利润下降,主要受投资收益减少和资产减值影响。公司通过拓展装配式建筑领域,提升研发与制造能力,积极应对市场变化,为未来增长奠定了基础。同时,公司也在不断优化财务结构,提高资金使用效率,确保业务的可持续发展。
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