2024-04-26-上交所-同方股份有限公司2023_年度关联方资金占用报告_14页_3mb
报告摘要
同方股份有限公司2023年度关联方资金占用报告总结
本报告针对同方股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。由天健会计师事务所出具专项审计意见,审计包括财务报表和汇总表。
审计目的与范围
报告基于上市公司监管指引,旨在规范资金往来披露。管理层负责提供真实、完整的汇总表,审计确认其合规符合《上市公司监管指引第8号》及上交所指南要求。
审计结论
汇总表在所有重大方面符合监管规定,反映了2023年度关联方资金占用情况,支持年度报告披露。资金往来主要涉及非经营性占用(如应收款项)及其他类型。
汇总表内容
汇总表覆盖多个关联方,包括其子公司、联营企业等,涵盖行业如能源、信息技术、医疗等。数据包括资金余、往来额、应收应付、利率等细节,聚类展示累计发生和期末余额,总体金额较大。
总体符合性
审计确认无重大错报,关联结构复杂,但资金往来活动合规。
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