2016-03-30-深交所-中超控股_2015年年度报告_225页_3mb
报告摘要
江苏中超控股股份有限公司2015年度报告总结
核心内容概览
江苏中超控股股份有限公司(简称“中超控股”)在2015年实现了主营业务规模的扩大,主要涉及电线电缆、电磁线、电缆接头、电缆材料的生产和销售,以及紫砂壶及配件、金属材料的销售。公司致力于“以电缆为主的高端装备制造+以紫砂为主的文化金融”双主业驱动的多元化战略,并在报告期内完成多项并购,包括恒汇电缆51%股权、长峰电缆65%股权、虹峰电缆51%股权及上鸿润合金51%股权,进一步优化了公司资本结构和资源配置。
主要观点
- 战略转型:公司正式更名为江苏中超控股股份有限公司,确立了“电缆+文化金融”的双主业发展模式,通过并购和资源整合,推动公司向高端制造与文化金融领域拓展。
- 财务表现:2015年公司实现营业总收入51.65亿元,同比增长6.16%;归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元,同比增长7.23%。尽管利润总额同比减少25.23%,但公司通过并购和业务拓展保持了增长。
- 风险因素:公司面临劳动力成本上升、原材料价格波动、财务风险、市场竞争、技术风险以及公司规模扩张带来的经营管理风险,这些风险在报告中被详细提及。
- 创新与研发:控股子公司中超石墨烯在石墨烯电缆材料研发方面取得进展,获得省级科技成果转化专项资金支持,并获得德国莱茵公司的TÜV认证,为进入新能源汽车市场奠定基础。
- 市场与客户:公司产品广泛应用于国家电网及多个省市的城乡电网建设,同时拓展至海外,产品远销印度、越南、澳大利亚等国家。
- 营销体系:公司拥有完善的营销体系,包括团队营销、全程式服务营销和快速延伸的销售网络,有助于提升市场占有率和竞争力。
- 成本结构:原材料成本占比较大,各业务板块的成本构成和变动情况反映了公司对原材料依赖及规模扩张的影响。
关键信息
财务数据
- 营业收入:51.65亿元,同比增长6.16%
- 归属于上市公司股东的净利润:1.11亿元,同比增长7.23%
- 经营活动产生的现金流量净额:1.86亿元,同比大幅增长164.75%
- 总资产:84.20亿元,同比增长38.34%
- 归属于上市公司股东的净资产:17.10亿元,同比增长4.16%
主要资产变化
- 股权资产:增加1,010.70万元,增长459.41%,主要因对铭源新材投资。
- 固定资产:增加5,008.8万元,增长73.24%,主要因收购多家电缆企业。
- 无形资产:增加13,574.69万元,增长74.74%,同样因收购电缆企业。
并购与子公司设立
- 并购:完成对恒汇电缆、长峰电缆、虹峰电缆、上鸿润合金的收购。
- 子公司设立:设立新疆中超、西藏中超、中超电缆等子公司,进一步拓展市场。
非经常性损益
- 非经常性损益总额:2,073.19万元,主要来源于政府补助、投资收益及资产处置等。
营销与客户优势
- 销售网络:覆盖全国28个省、自治区和直辖市,设有100多个销售机构。
- 客户群体:包括国家电网、中国大唐、中国华能等大型央企,以及多个重点工程项目。
- 海外拓展:产品出口至多个国家,提升国际影响力。
研发与创新
- 研发项目:中超石墨烯项目投产,获得省级科技成果转化资金支持。
- 认证与标准:获得德国莱茵公司的TÜV认证,提升产品竞争力。
区位优势
- 宜兴产业聚集:宜兴是交联电缆制造产业聚集地,具有运输成本低、服务及时等优势。
- “一带一路”布局:设立西藏中超和新疆中超,拓展西部市场。
总结
江苏中超控股股份有限公司在2015年通过战略转型、并购扩张、技术创新和市场拓展,实现了业务的多元化发展。公司不仅在电缆行业保持稳定增长,还积极布局文化金融领域,提升品牌影响力。同时,公司面临多重风险,需持续关注成本控制与市场变化。财务表现稳健,资产规模扩大,营销体系完善,为公司未来持续发展奠定了坚实基础。
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