2024-03-27-上交所-上海梅林董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_4页_95kb
报告摘要
上海梅林正广和股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据相关法规及公司规定,董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责的情况总结如下:
一、基本情况
- 会计师事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),成立于1992年,于2012年转为特殊普通合伙制。
- 规模:截至2023年末,有合伙人234人,注册会计师1,121人,证券业务收入超过人民币39亿元,上市公司审计客户80家。
- 聘任程序:经2023年5月31日股东大会审议,同意续聘毕马威华振为公司2023年度审计机构。
二、监督情况
审计委员会2023年召开了11次会议,重点事项包括:
- 审议续聘事务所及财务报告、内部控制评价报告。
- 审议公司季度、半年度、年度报告及相关重大事项专项检查。
- 审议关联交易及向子公司提供财务资助的相关议案。
- 审议非鉴证服务需预审批等合规事项。
- 审议2023年度日常关联交易预计额度修改事项。
- 2024年1月与注册会计师召开沟通会,明确了2023年审计范围及事项。
三、总体评价
审计委员会严格遵守相关法规及公司规定,全面履行监督职责,督促会计师事务所按时、准确出具审计报告,提升审计质量和公司治理水平。
上海梅林正广和股份有限公司董事会审计委员会
2024年3月26日
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