2023-04-21-深交所-新北洋_2022年年度报告_211页_3mb
报告摘要
山东新北洋信息技术股份有限公司2022年年度报告总结
公司概况
山东新北洋信息技术股份有限公司(简称“新北洋”或“SNBC”)是一家专注于智能设备/装备解决方案的高新技术企业,属于新一代信息技术产业。公司总部位于山东省威海市,主要产品包括智能设备、自助终端、金融设备、物流装备等。2022年,公司实现营业收入22.77亿元,同比下降13.95%;归属于上市公司股东的净利润为-2,567万元,同比下降117.60%。公司2021年2月3日控股股东变更为“无控股股东”。
财务状况
主要财务指标
- 营业收入:2022年为22.77亿元,同比下降13.95%;2021年为26.46亿元,2020年为23.96亿元。
- 归属于上市公司股东的净利润:2022年为-2,567万元,同比下降117.60%;2021年为1.46亿元,2020年为1.85亿元。
- 扣除非经常性损益的净利润:2022年为-2,639万元,同比下降120.81%;2021年为1.27亿元,2020年为1.64亿元。
- 经营活动产生的现金流量净额:2022年为9,142.64万元,2021年为-1.46亿元,2020年为1.65亿元。
- 基本每股收益:2022年为-0.04元,2021年为0.22元,2020年为0.28元。
- 加权平均净资产收益率:2022年为-0.73%,2021年为3.96%,2020年为5.06%。
- 总资产:2022年末为58.52亿元,同比下降9.04%;2021年末为64.34亿元,2020年末为59.20亿元。
- 归属于上市公司股东的净资产:2022年末为33.07亿元,同比下降7.53%;2021年末为35.76亿元,2020年末为36.14亿元。
分季度财务表现
- 第一季度:营业收入3.69亿元,净利润-3,706万元。
- 第二季度:营业收入7.32亿元,净利润6,446万元。
- 第三季度:营业收入5.44亿元,净利润-1,389万元。
- 第四季度:营业收入6.31亿元,净利润-3,917万元。
非经常性损益项目
非经常性损益合计为723万元,其中政府补助8,679万元,委托投资收益89.24万元,公允价值变动损益-706万元,其他营业外收支24.08万元。
行业与业务分析
行业情况
新北洋所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”,主要产品为智能设备/装备,涉及多个高新技术领域。公司是国内专用打印扫描产品的领先品牌,并在智能自助终端、智慧金融设备、智能物流装备等领域具有显著影响力。
主营业务构成
- 智能制造:2022年收入20.36亿元,占营业收入的89.42%,同比下降18.59%。
- 服务运营:2022年收入2.41亿元,占营业收入的10.58%,同比增长65.88%。
各业务板块表现
- 打印扫描产品:全年收入5.11亿元,同比下降4.91%。海外市场收入3.35亿元,同比增长13.91%。
- 智能自助终端:全年收入4.86亿元,同比下降40.10%。海外市场收入1.98亿元,同比增长61.19%。
- 智慧金融设备:全年收入4.56亿元,同比增长17.53%。海外市场收入2.11亿元,同比增长112.60%。
- 智能物流装备:全年收入2.40亿元,同比下降43.25%。
- 服务运营业务:全年收入2.41亿元,同比增长65.88%。
主要收入来源
- 国内:13.83亿元,占总收入的60.76%,同比下降30.94%。
- 国外:8.93亿元,占总收入的39.24%,同比增长39.01%。
核心竞争力
- 技术创新优势:公司拥有1244名研发人员,占员工总数的30%,累计拥有有效专利2057项,其中发明专利565项。公司研发投入占营业收入平均10%以上,设有国家认定企业技术中心。
- 规模制造优势:公司具备规模生产能力,年产能超过120万台。
- 客户与品牌优势:公司与多家国际知名企业建立了合作关系,拥有30余家核心经销商和300余家二级分销商。
- 服务优势:公司建立了覆盖全球的服务网络,拥有近1000人的技术服务团队,提供全链条服务保障。
营销与市场拓展
公司积极拓展海外市场,尤其是北美、欧洲和亚太地区,2022年海外市场收入增长显著。在国内市场,公司继续深耕直销大客户,并加强线下渠道建设,提升品牌影响力。
研发与创新
公司持续推进产品技术创新,重点研发方向包括:
- 证卡打印解决方案
- 多门展示柜
- 智慧业务库现金管理系统
- 新一代存取款解决方案
- 中大件自动化分拣系统
- 线扫相机
- 高压通用伺服系统
- 工业检测系统
成本与费用
- 营业成本:2022年为16.47亿元,同比下降17.84%。
- 销售费用:2022年为2.10亿元,同比下降5.04%。
- 管理费用:2022年为1.39亿元,同比下降1.57%。
- 财务费用:2022年为0.29亿元,同比下降50.53%,主要因汇率变动导致汇兑收益增加。
- 研发费用:2022年为3.14亿元,同比下降1.14%。
业务调整与未来发展
公司拟调整行业划分口径,构建“一体两翼”业务布局:
- “一体”:以“2个产品解决方案”+“2个场景解决方案”为基础,持续巩固市场地位。
- “两翼”:以关键基础零部件解决方案和服务运营解决方案为延伸,拓展产业链上下游。
公司计划在2023年继续推进业务结构调整,提升产业链协同能力,实现业务的全面突破。
重大事项与风险提示
公司面临以下主要风险:
- 宏观经济波动
- 市场竞争加剧
- 业务扩张带来的管控风险
- 汇率波动
- 商誉减值风险
公司已采取相应措施应对上述风险,详细内容请参见“第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望”部分。
附注信息
- 主要销售客户:前五名客户合计销售额6.36亿元,占年度销售总额的27.95%。
- 主要供应商:前五名供应商合计采购金额1.47亿元,占年度采购总额的12.94%。
- 新设子公司:2022年10月,公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司投资设立全资孙公司威海新北洋萤启科技有限公司,注册资本1亿元。
以上为山东新北洋信息技术股份有限公司2022年年度报告的核心内容、主要观点和关键信息总结。
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