2024-08-22-深交所-沪电股份_2024年半年度报告_170页_2mb
报告摘要
沪士电子股份有限公司2024年半年度报告总结
一、公司概况与重要提示
公司董事会、监事会及相关高管承诺报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载或重大遗漏,强调了报告期不存在重大不确定性事项。
二、经营情况分析
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业务概述
公司主营印制电路板(PCB)生产,产品应用于企业通讯、汽车电子、工业设备等领域。报告期内,企业通讯板需求强劲增长,AI服务器和高速网络设备拉动需求,推动业绩提升。泰国生产基地建设推进中,第四季度将进入试生产阶段。 -
业绩亮点
- 营业收入54.2亿元,同比增长44.13%
- 归母净利润11.4亿元,同比增长131.59%
- 研发费用3.7亿元,同比增长61.34%,研发创新力度加大
三、风险管理
公司面临的主要风险包括:
- 行业竞争加剧、汇率波动、原材料价格波动、产品质量控制、环保合规及贸易争端风险
- 国际贸易摩擦和东南亚产能转移趋势可能影响市场格局
- 海外工厂建设运营需适应泰国法规和文化差异
四、财务表现摘要
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资产负债情况
资产总额较上年增长12.48%,负债总额较上年增长13.45%,财务结构稳健。 -
利润表现
利润总额增长131.59%,经营活动现金流量净额同比增长10.47%,盈利质量较高。
关键财务指标:- 净利润: 11.4亿元,同比增长131.59%
- 毛利率: 企业通讯板41.59%,汽车板24.99%
- 资产负债率: 43.76%,偿债能力良好
五、环境与社会责任
- 环保措施:通过ISO14001认证,积极推进节能减排,实施碳减排计划,单位产值能耗持续下降
- 公益活动:组织志愿者服务、消防安全演练等社区活动,履行企业社会责任
- 绿色工厂:被授予“国家级绿色工厂”
六、战略规划与未来展望
公司将继续聚焦PCB主业,推进技术创新,布局“高密高速PCB”,深化海外市场拓展,应对行业周期波动。2024年预计将保持稳健增长。
总结: 报告期内公司营业收入与利润实现大幅增长,技术创新与产能扩张同步推进,核心业务保持竞争力,但需关注外部环境变化带来的风险。展望未来,需加强技术创新和全球化布局,以巩固行业领先地位。
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