2022-04-24-深交所-光弘科技_2021年年度报告_239页_2mb
报告摘要
惠州光弘科技股份有限公司2021年年度报告总结
核心内容概览
惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“光弘科技”)在2021年实现了营业收入36.04亿元,同比增长57.68%;归属于上市公司股东的净利润为3.53亿元,同比增长10.62%。公司专注于电子制造服务(EMS),为消费电子、网络通讯、汽车电子、智能穿戴等领域的客户提供PCBA和成品组装服务,并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等一站式服务。
主要观点
- 业务模式:公司采用EMS模式,以客户需求为导向,提供定制化电子制造服务,涵盖从原材料采购到成品组装的全过程。
- 市场地位:公司是国内领先的EMS企业,具备快速响应能力、高品质管控、广泛客户资源及先进的制造能力。
- 战略发展:公司通过募投项目提升智能化生产水平,拓展海外基地以深化全球化布局,强化人才队伍建设,推动技术进步。
- 财务表现:公司整体财务状况良好,收入和利润均实现增长,但经营活动产生的现金流量净额为负,同比减少104.83%。
- 风险与对策:公司已识别并披露了可能面临的经营风险,包括客户集中度较高、市场竞争加剧等,并制定了相应的应对策略。
关键信息
财务指标
| 指标 | 2021年(元) | 2020年(元) | 变动幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,603,618,375.28 | 2,285,413,345.46 | +57.68% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 352,538,235.41 | 318,693,050.44 | +10.62% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 284,944,739.22 | 270,906,233.10 | +5.18% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,267,306.04 | 543,462,608.44 | -104.83% | |
| 基本每股收益 | 0.46 | 0.44 | +4.55% | |
| 加权平均净资产收益率 | 8.16% | 8.96% | -0.80% |
营业收入构成
| 分类 | 2021年金额(元) | 占比 | 2020年金额(元) | 占比 | 增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 2,712,650,172.13 | 75.28% | 1,869,659,475.68 | 81.81% | +45.09% |
| 网络通讯类 | 604,093,987.81 | 16.76% | 172,087,068.91 | 7.53% | +251.04% |
| 汽车电子 | 58,028,146.76 | 1.61% | 52,953,631.29 | 2.32% | +9.58% |
| 智能穿戴 | 53,369,046.57 | 1.48% | 39,315,103.60 | 1.72% | +35.75% |
营业成本构成
| 分类 | 2021年金额(元) | 占比 | 2020年金额(元) | 占比 | 增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 2,120,089,590.19 | 31.47% | 711,857,658.20 | 42.13% | -10.66% |
| 网络通讯类 | 520,170,213.46 | 14.64% | 30,202,812.55 | 1.79% | +12.85% |
| 汽车电子 | 14,840,992.66 | 0.52% | 14,919,694.09 | 0.88% | -0.36% |
| 智能穿戴 | 15,998,707.95 | 0.56% | 14,649,915.61 | 0.87% | -0.31% |
主要客户与供应商
- 主要客户:前五大客户销售额合计28.56亿元,占总销售额的79.26%,其中第一名客户占比27.26%。
- 主要供应商:前五大供应商采购金额合计10.81亿元,占总采购额的58.76%。
研发投入
2021年研发费用为1.00亿元,同比增长13.67%。主要研发项目包括:
- 智能手表后盖自动装配工艺研发:提高生产效率和良品率,降低生产成本。
- 智能手表后盖气密性自动检测系统研发:提升检测效率和品质,确保产品防水防尘。
- 手机包装前段信息自动载入系统研发:提升生产效率和良品率,降低人力需求。
- 5G移动终端整机显示及信号自动测试系统研发:提升产品品质和生产效率。
- SMT智能上料及检测设备研发:提高检测准确度和效率,降低人工成本。
- PCBA自动拆拼板工艺及设备研发:减少人工操作,提高生产效率和品质。
- ONT部件专用胶自动点胶工艺研发:提高胶水混合精度,提升粘接强度。
- 智能供应链管理系统研发:实现ERP与MES系统对接,提升供应链透明度。
- 全工场全面大数据设备监控系统研发:提高设备使用效率,实现生产过程透明化。
- 质量数据管控系统研发:提升质量管控能力,确保产品品质。
公司治理与合规
- 公司已通过多项管理体系认证,包括ISO9001、ISO14001、IATF16949等。
- 公司已建立严格的供应商管理体系,确保原材料质量和交期。
- 公司持续优化生产流程,提升自动化和信息化水平。
股东与利润分配
- 公司2021年利润分配预案为:以772,224,633为基数,每10股派发现金红利2元。
- 公司的注册地址在2022年4月进行了变更,新增多个地址以适应业务发展需求。
全球化布局
- 公司在印度、越南、孟加拉等地设立子公司,实现本地化制造服务,支持客户全球市场需求。
- 公司通过海外基地建设,进一步拓展市场,提升全球竞争力。
总结
光弘科技在2021年实现了显著的业绩增长,营业收入和净利润均创历史新高。公司凭借先进的制造能力、严格的质量控制、广泛的客户资源和持续的技术创新,巩固了其在EMS行业的领先地位。通过募投项目的实施和海外基地的拓展,公司进一步提升了产能和市场竞争力。未来,公司将继续加强研发创新,优化生产流程,深化全球化布局,以实现持续发展和业绩增长。
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