2024-09-13-港交所-力丰(集团)_2024_中期报告_41页_771kb
报告摘要
力丰集团2024年中期业绩报告分析
业务表现
- 收入下降:上半年收入为255,249,000港元,较去年同期下降37.7%,主要因新业务转为佣金收入模式。
- 毛利率提升:毛利率达26.3%,同比去年同期的16.6%显著提升,显示成本控制和产品附加值增加。
- 其他收入大幅增长:其他收入及收益总额为8,948,000港元,同比增长272.1%。
财务摘要
- 利润增长:本公司拥有人应佔溢利为8,430,000港元,同比增长53.4%,每股基本盈利达3.66港仙。
- 经营开支:销售及分销成本减少11.5%,行政开支持平。
- 融资调整:融资成本减少11.9%,融资收入增长96.6%。
- 现金流:经营活动现金流入53,411,000港元,现金及现金等价物结余为32,516,000港元。
业务回顾与战略
- 贸易业务改善:上半年总订单额达480,038,000港元,新能源汽车制造业务表现优异。
- 投资动态:普玛宝集团有限公司因订单减少亏损,但订单量有望改善。
- 流动性管理:净负债比率降至19.5%,借貸水平下降,流动性状况改善。
未来展望与风险
- 中国市场:政府将GDP增长目标定为5%,重点推动“新质生产力”。
- 集团策略:聚焦高端制造业,加大服务团队投资,升级增值服务。
- 风险:依赖新订单增长,需关注全球经济不确定性及联营公司业绩。
其他事项
- 中期股息:每股3港仙,派发日为2024年9月10日。
- 股权结构:李修良先生持股最多,占比74.41%。
- 关联交易:已完成向董事李修良出售住宅物业,所得款项用于运营资金和派息。
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